第一个:技术开发如果有免税政策的,不能开专票,只能开普通发票。 技术服务的可以 第二个餐饮的开专票抵扣不了,二零一六三十六号文件有规定 如果酒是福利费招待费的话,抵扣不了,也是二零一六三十六号的文件规定,你开普通发票就可以。
我司是商业管理公司,受托管理房产,收租金和维护,还有收一些水电费,还有个澡堂对附近工厂职工开放的, 问题1目前营业范围没有代开水电费业务,我是不是需要去工商增加这个业务,然后开具水电费发票给业主,有的业主是个人,人家不需要票,这部分我正常入收入,增值税做未开票收入是不是啊?成本若取不到发票的尼?我代收水电费的,我收的和供电供水单位开给我们的,金额不一致,增值部分缴税是吧? 问题2像澡堂水费充值,我先入预收,对方要票,是不是只能开普通发票,开充值卡的那种,开了普票,后面消耗还给开专票吗?充值金额金额都不太大,消耗的时候我根据系统导出流水,这样的凭据入成本可以吗
老师,我们是一家小型制造业公司,买的原来入库,我们这总是账实不符,主要有以下几点情况:1,开票明细和实际到的东西不一样,比如买的4×0.75电线,开票可能开的是4×0.5的电线。2,赊销货期特别长,有可能七八个月,比如我们买的A原材料,当月买进,当月就出了,但是我们买A的时候,没付款,对方也没开票,有可能是等买的货多了,半年后在开票付款了,这导致我财务无法入账,出库。3,加工厂做的加工件,加工厂只开加工费,我的加工件没有办法入账,加工件也没办法出库。4,买的成套的件,小件有可能有30个小品种,但是发票可能只开的是A部件一套,这样我账上入的A部件,库房入的30个小件。我应该怎么做比较合理呢?
请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
你好,民间非营利组织,经营范围是技术研究,技术交流,技术转让这几项,现在单位有几个自己研发的的软件,往在卖,对方让我们开13%点的专票,我们的研发成本有工资,技术服务等都在往年,还是普票,那我们这月开出专票的话是必须进项也的是相应的软件成本进项吗?还是只要是进项就行?娜娜呢52023-06-2011:37发布45次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师同学你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老师你说的这是什么意思没听懂?为什么要普票?请您不要答非所问哦
11:46<问答详情你好,民同非宫利组织,经营范围是技术研究,技术交流,技术转让这几项,现在单位有几个自己研发的的软件,往在卖,对方让我们开13%点的专票,我们的研发成本有工资,技术服务等都在往年,还是普票,那我们这月开出专票的话是必须进项也的是相应的软件成本进项吗?还是只要是进项就行?娜娜呢52023-06-2011:37发布45次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师同学你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老师你说的这是什么意思没听懂?为什么要普票?请您不要答非所问哦娜娜呢52023-06-2011:42发布12次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,进项不一定非得是技术服务的,那你的人工费,软件无形资产的都可以啊,你看一下你们的成本都有哪一些啊,研发过程中需要的材料,水电费,研发的工具人工费都可以。2023-06-2011:45你好,我们有这些成本,但是来的发票都是普票都是在往年,今年开出去专票没有相关进项是否可以是虚开发票吗?
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
借委托加工物资 贷原材料, 借委托加工物资,加工费贷,银行存款 收回来,借库存商品,贷委托加工物资做这个。
1、这个免税政策是要公司自己申请吗?事业单位是不是不用申请直接就是普票。 2、之前一年多的账是专票的都抵进项了,这个怎么办啊? 3、不是,老师 。我们公司是受托方,不是委托方。对方把原料给我们,我们给他加工出产品,加工出来的产品暂时先存在我们库里,到规定时间再归还对方。所以暂放在我们库的时候记什么
第一个需要 是 第二个你的进项转出。
这个不属这个做生产成本里面的不做库存商品。你可以登记被查账本。被查账本里面有你收到的原材料增加,你可以再单独记录一下,这个存货属于对方的。
1 2明白了谢谢老师!3、有个情况,就是我们加工的这个产品,我们公司也可以销售,所以有其他公司买,我们就卖出去了,(到最后我们给委托方的是固定的)如果账上不体现这个产品,我们怎么卖出啊?
那你们需要支付给人家材料费是不是
首先,我们不需要给委托方材料费,他给我们原材料,我们自己准备辅材,最后加工出来产品给他们。 其次,加工出来的产品暂时放在我们库,我们可以作为自己销售出去,跟委托方没有关系,最后要交给他产品量是不受影响的。所以我想问的是暂时产品放在我们库,应该计入什么,因为我们销售会出库的,老师
那你们成本核算怎么算?只算加工费的那你销售出去怎么算价格收入?你这样的话,相当于是白得了一笔材料。然后你还能把产品销售出去,就是材料没有花钱,只提供了加工成本。
是这样的老师,所以现在不知道成本怎么算了,卖出去的价格是公司根据市场价卖的。现在我们只有辅材制造费用和人工费,应该怎么分啊
你好,你确定一下这个原材料你们不支付吗?
如果是的话,能销售的这一部分借库存商品贷生产成本做这个,然后销售出去做收入结转成本。
原材料不支付,我们是提取,委托方给我们含银原料,我们提取出银给对方,我们自己只买辅料就行。但是我们公司没有加工这个范围,合同签的是技术服务费,所以银产品可以记库存商品吗?
销售产品的有这个经营范围吗?
销售这个产品有这个范围 老师
那就可以做库存商品里面的
那这个算怎么来的呢?实际是我们技术加工出来的,我们范围有技术服务这项,没有加工生产的范围
那就是人工费加上制造费用呢。你单位不需要支付材料的,不用写材料。
那就是这些产品都记入库存商品,不管是我们要销售的还是要归还给对方的,是吗老师
是的对的,是这么做的