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请问下,是不是社保,个税,工资都要计提,还要一起计提。第二个元转款呢

2024-05-10 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-10 13:26

你好,同学 是的,要计提的 先计提,再发放

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快账用户4414 追问 2024-05-10 13:27

那计提怎么做分录呢,而且社保和个税金额不确定,要下个月买了才晓得,怎么做金额呢?

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齐红老师 解答 2024-05-10 13:28

计提个税是含在工资里面的  借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资

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快账用户4414 追问 2024-05-10 13:35

意思就扣个税的时候。怎么充应付职工薪酬,怎么做分录呢

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快账用户4414 追问 2024-05-10 13:35

就是你说下计提工资,社保,个税,怎么做分录。然后付个税,工资,社保又怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2024-05-10 13:35

发放工资体现个税 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交个人所得税 缴纳个税 借应交个人所得税 贷银行存款

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快账用户4414 追问 2024-05-10 13:46

那计提个税怎么做分录呢?还有计提社保?

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齐红老师 解答 2024-05-10 13:51

计提个税是含在工资里面的 借管理费用工资===包含个税的 贷应付职工薪酬工资 计提社保 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保

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快账用户4414 追问 2024-05-10 14:02

你好!计提和交钱付工资是不是这样做分录,付工资涉及个税,那个分录怎么做呢?

你好!计提和交钱付工资是不是这样做分录,付工资涉及个税,那个分录怎么做呢?
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齐红老师 解答 2024-05-10 14:03

借应付职工薪酬工资 贷应交个人所得税, 这个的

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快账用户4414 追问 2024-05-10 14:04

贷:是不是其他应收款呢。那不是计提还要添加一个科目

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:05

贷:是不是其他应收款呢。那不是计提还要添加一个科目 贷方应交个人所得税的

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快账用户4414 追问 2024-05-10 14:07

哦哦,就贷:应交税费,应交个人所得税这样吗

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快账用户4414 追问 2024-05-10 14:07

这样就不用计提个人所得税了噶

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:08

哦哦,就贷:应交税费,应交个人所得税这样吗 是的

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:08

这样就不用计提个人所得税了噶 是的,同学

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快账用户4414 追问 2024-05-10 14:09

是不是付个税时候,做借:应交税费—应交个人所得税。就不用计提个人所得税

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:09

是不是付个税时候,做借:应交税费—应交个人所得税。就不用计提个人所得税 是的 借应交税费—应交个人所得税。 贷银行存款

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快账用户4414 追问 2024-05-10 14:10

你不是说的个税包含在工资里的吗,这样做分录就不对呀

你不是说的个税包含在工资里的吗,这样做分录就不对呀
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齐红老师 解答 2024-05-10 14:12

对的,老师给你举个例子 工资10000,个税1000,到手9000 借管理费用工资10000 贷应付职工薪酬工资10000 借应付职工薪酬工资10000 贷银行存款9000 应交税费—应交个人所得税1000 借应交税费—应交个人所得税1000 贷银行存款1000

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快账用户4414 追问 2024-05-10 14:20

好的明白了,谢谢老师!那之前发放工资没体现个税的,不是交个税时候,借:应交税费—应交个人所得税,那不是借方多了,不平怎么办呢,有没什么简便的方法

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齐红老师 解答 2024-05-10 14:21

做一笔调整分录 借管理费用工资 贷应交税费应交个人所得税 就好了

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你好,同学 是的,要计提的 先计提,再发放
2024-05-10
你好,按月计提社保
2021-11-18
你好,计提社保费一般会有借方 他应收款-社保个人部分,发放工资时,在贷方收回呀
2020-11-03
你好!个税不需要计提,工资和社保都需要计提的。因为工资和社保经常是本月计提,但是次月发放扣款的,属于公司的费用,个税是员工自己的费用,不属于公司的费用所以不需要计提。
2021-03-11
你好是的,需要计提 需要通过应付职工薪酬来。
2021-07-21
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