你好,同学 是的,要计提的 先计提,再发放
老师 问下 社保公司部分个人承担怎么做账呢 是扣在计提工资前还是个人部分社保一起税后扣除
我想问下,计提社保费和计提工资里面都有其他应收款-社保个人部分,是不是重复计提了呢?
我想问下. 是不是工资跟个税不需要计提?社保要计提,为什么
老师,社保和公积金都是交本月的,工资是下个月发放的,社保和公积金和工资一起发放,那这个社保和公积还要计提吗,
请问老师,我们公司四月份的时候给员工把二月三月的社保都补缴起来,工资也是发的,那我需要每个月做计提工资的时候社保也计提,还是四月份要补缴的时候计提他们呢?
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
那计提怎么做分录呢,而且社保和个税金额不确定,要下个月买了才晓得,怎么做金额呢?
计提个税是含在工资里面的 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
意思就扣个税的时候。怎么充应付职工薪酬,怎么做分录呢
就是你说下计提工资,社保,个税,怎么做分录。然后付个税,工资,社保又怎么做分录呢
发放工资体现个税 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交个人所得税 缴纳个税 借应交个人所得税 贷银行存款
那计提个税怎么做分录呢?还有计提社保?
计提个税是含在工资里面的 借管理费用工资===包含个税的 贷应付职工薪酬工资 计提社保 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保
你好!计提和交钱付工资是不是这样做分录,付工资涉及个税,那个分录怎么做呢?
借应付职工薪酬工资 贷应交个人所得税, 这个的
贷:是不是其他应收款呢。那不是计提还要添加一个科目
贷:是不是其他应收款呢。那不是计提还要添加一个科目 贷方应交个人所得税的
哦哦,就贷:应交税费,应交个人所得税这样吗
这样就不用计提个人所得税了噶
哦哦,就贷:应交税费,应交个人所得税这样吗 是的
这样就不用计提个人所得税了噶 是的,同学
是不是付个税时候,做借:应交税费—应交个人所得税。就不用计提个人所得税
是不是付个税时候,做借:应交税费—应交个人所得税。就不用计提个人所得税 是的 借应交税费—应交个人所得税。 贷银行存款
你不是说的个税包含在工资里的吗,这样做分录就不对呀
对的,老师给你举个例子 工资10000,个税1000,到手9000 借管理费用工资10000 贷应付职工薪酬工资10000 借应付职工薪酬工资10000 贷银行存款9000 应交税费—应交个人所得税1000 借应交税费—应交个人所得税1000 贷银行存款1000
好的明白了,谢谢老师!那之前发放工资没体现个税的,不是交个税时候,借:应交税费—应交个人所得税,那不是借方多了,不平怎么办呢,有没什么简便的方法
做一笔调整分录 借管理费用工资 贷应交税费应交个人所得税 就好了