1、企业购进商品时,分录如下: 借:库存商品, 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款。 2、企业将购进商品赠送给客户,分录如下: 借:销售费用-业务招待费 贷:主营业务收入, 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)。 借:主营业务成本, 贷:库存商品。
购进的货物无偿赠送给其他单位或个人,视同销售。那为什么购进的货物用于集体福利不视同销售?不也是无偿赠送吗
自产的货物无偿赠送他人要视同销售交增值税,销售部门送样和管理部门赠送自产产品,凭证如何做?
老师,将外购的货物无偿赠送给其他单位和个人视同销售,那这个个人里面包含自然人吗??赠送给自然人也视同销售吗?
老师,将自产,委托加工,购买的货物无偿赠送给他人,也要视同销售对吗?
老师,购进货物无偿赠送他人要视同销售吗?需要交税吗?分录咋做
资产负债表里面其他应付款是负数,是什么原因?可以调整吗?
麻烦老师给一下分录呀!
看不懂,请老师解答一下
新公司法定代表人有股份,可以不出资吗
新公司法定代表人有股份,可以不出资吗
老师,为什么在四川税务系统里面,查到单位有增值税有0.17的税率?
1万,3%月利率,是每个月多少利息
老师,消费税是价内税,发票上的价款里含消费税了吗
老师录入2025年1月财务软件时初始数据,实收资本金额还是去年12低,金额多少一样录进入2025年1月份么?没有增加实收资本,还是去年实收资本金额是么?
老师,2019年公司办理营业执照一直没做税务做税务登记法人实名认证担任财务负责人离职4-5年了财务负责人还需要做变更吗?这样在个税app能查到吗?
老师,是赠送给客户哦
赠送给个人就是计入招待费,赠送给公司,计入营业外支出
老师,如果是赠送给客户公司就是营业外支出对吗?那就是接营业外支出贷库存商品?
是的,还是要视同销售的,除非你赠送时开了折扣的发票
老师,这种折扣发票是咋开,有模板吗
先开蓝字,增加折扣行,总金额0
老师,那我当时购进的进项呢
进项税可以正常抵扣的