你好,不需要减去福利费的,需要算进去在第一行里面填写。
老师:请问在填写汇算清缴表A104000表中,其中管理费用-福利费金额要填写在管理费用行次里面吗,还是要减去福利费金额呢
老师,2022年福利费做账时直接 借:管理费用-职工福利费 贷:现金 现在要汇算清缴,应付职工薪酬-职工福利费下面没有金额 汇算清缴,职工薪酬那张表 职工福利费能按管理费用下的金额填吗?
请问做账的时候职工福利费没有经过应付职工薪酬,直接记入管理费用,汇算清缴的时候需要把管理费用里面的福利费填入应付职工薪酬哪张表里面的福利费那一栏吗?
请问,小微企业,汇算清缴,A105050那张《职工薪酬纳税调整明细表》里面的职工福利,我们公司的福利费直接计入管理费用,没有挂“应付职工薪酬”,那我应该A105050 职工福利那列不填?还是把“管理费用——福利费”四季的金额填过去?
老师,公司零食,我计入管理费用-福利费科目,汇算清缴时,是把这个科目金额写进管理费用,还是应付职工薪酬呢
老师,购买体育服务然后免费提供给学校,企业作为宣传费可以吗?是不是免费提供要视同销售。具体购进服务,免费提供分录是什么,谢谢
去年出口这个月开票100万、所得税没有成本扣除的话、下月要交企税5万吗?
老师,1.个人给公司开劳务费发票,金额800以内是不交个税,一共需要开9600,备注写12个月的,开9600,交个税吗? 2.800以下指的是次还是月还是按年? 3.我需要开9600,一次开需要交个税吗? 还是按12个月开12次,才需要不交个税?
老师 假如公司2月份有过出口 当月确认了出口收入 但是5月份才申报退税 那么是不是5月份才做出口退税账务处理呀 比如计提应退税额 转出不得抵扣金额 确认免抵税额就行了呀 2月份是不是确认出口收入、结转成本就行了
缴纳企业所得税会计分录
老师您好,12月份我未开票收入不含税报了20万元,那会是根据验收单确认的。现在最后开票金额就18万元。那么我在增值税申报的时候,不开票收入那边只能填写-18万元吧。那之前多报的2万元我要怎么处理呢?谢谢老师!
车间、办公室装修,怎么账务处理?
小规模纳税人开给一般纳税人的初级农产品的1%的专票,一般纳税人能否计算抵扣9%的增值税?
老师,劳务费发票是800以下不交个税吗? 这个表是劳务费扣除档位吗? 想问一下这是800-2万之间税率是20%吗?
老师,最近税务部门要查我公司2021的运输发票,但是我们当时没有签合同,现在补签上可以吗