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老师您好,12月份我未开票收入不含税报了20万元,那会是根据验收单确认的。现在最后开票金额就18万元。那么我在增值税申报的时候,不开票收入那边只能填写-18万元吧。那之前多报的2万元我要怎么处理呢?谢谢老师!

2025-03-29 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-29 13:50

同学,你好 不是,未开票收入填-20,开票填18

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快账用户2525 追问 2025-03-29 13:51

那么本期收入就是-2万元了。申请退税吗?

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齐红老师 解答 2025-03-29 13:51

同学,你好 嗯嗯,是的,或者抵扣之后的增值税

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快账用户2525 追问 2025-03-29 13:53

这样申请退税,税务那边会要求一堆材料的吧???

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齐红老师 解答 2025-03-29 14:00

同学,你好 这个要看税务局,可能会要的

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同学,你好 不是,未开票收入填-20,开票填18
2025-03-29
您好 开票金额正常申报,未开票金额填—200万元 可以申报的
2022-01-16
同学你好 红冲了重复了就可以了
2024-03-07
同学,您好,是的,上个月的可以冲减掉
2020-10-27
你好,不会的,这个数字都是自己要填的,不会自动减少
2022-06-14
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