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企业所得税税汇算清缴,业务招待费是要填哪张报表

2024-05-09 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-09 11:43

你好,纳税调整明细表105000。这个表格里面的扣除项目,然后应该是在第三行有个招待费。

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快账用户9367 追问 2024-05-09 13:54

在表105000里是否要在15栏业务招待费支出填两者孰低的金额后是否还要填 A105010第二栏视同销售收入栏?

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齐红老师 解答 2024-05-09 14:11

你好,这个招待费具体的是什么的?

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快账用户9367 追问 2024-05-09 14:12

餐费、礼品类

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齐红老师 解答 2024-05-09 14:14

你好,礼品赠送给个人的,需要视同销售餐费的,你请客户吃饭的,这个不需要视同销售。礼品赠送的时候,你申报了增值税吗?这个还需要视同销售增值税。

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快账用户9367 追问 2024-05-09 14:26

那现在删除餐费后,礼品费用1826.4元,主营收入是96200元,按发生额*60%是1096.84,按收入千分之5是481,问我应要在A105010表第一栏视同销售税收金额填481吗?然后同时在表A105000第15栏填上账载金额481对吗

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齐红老师 解答 2024-05-09 14:28

税收金额是481,税收金额是允许抵扣的。

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快账用户9367 追问 2024-05-09 14:43

两个表同时填上后,系统又会提示先报主表A100000后表105000第15栏会自动带出账载金额481.01元的,是确定填481.01

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齐红老师 解答 2024-05-09 14:44

账载金额你自己修改的。

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快账用户9367 追问 2024-05-09 14:46

账载金额是依据哪个金额改呢

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齐红老师 解答 2024-05-09 14:48

你好,你帐上做的招待费的金额

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