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老师,就是是这样子的,我们是小规模公司,就是开超市的,因为每个月,基本上流程都是先到货然后往后月份再付款再开进来发票?这样子我们就会有一个暂估入账的分录,由于我们是小规模纳超市,分的库存商品的类别又特别多,那么做起来很多?我就问这个,暂估的分录可以不做吗?省略掉可以吗?我不明白,财务经理为啥要我大费周折的做这些暂估的分录呢?不烦吗?

2024-05-08 21:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-08 21:41

您好,正常这个暂估是要做的,因为要更好的管理核算存货

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快账用户1760 追问 2024-05-08 21:42

本质是啥呢?

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齐红老师 解答 2024-05-08 21:47

按照会计记账原则,收到了货就要在账面上体现,同时也承担了一项偿还货款的义务,要确认应付账款。因为发票没到所以先计入暂估应付款

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快账用户1760 追问 2024-05-08 21:48

问题是我们财务经理让我做的是负债里面的预提费用啊,不是应付账款啊

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齐红老师 解答 2024-05-08 21:53

预提费用与此业务不相关

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快账用户1760 追问 2024-05-08 21:53

我们财务经理说的为了以后好对账,就是用这个

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齐红老师 解答 2024-05-08 22:00

按照你们公司的要求做就可以了

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您好,正常这个暂估是要做的,因为要更好的管理核算存货
2024-05-08
不可以,你不暂估的话,把产品卖出去了没有成本,相当于有收入没成本
2024-05-08
可以先暂估,然后次月的时候发票来了,再把暂估的做红字就可以。
2022-05-10
你好,你财务经理的意思是,联营的货如果销售出去了,暂时不缺认收入,计入应付给联营方的应付账款里。
2024-05-17
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
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