快递费开专票,没有对公付款,开专票可以
老师好,像有的商家可以开增值税普通电子发票,无需快递费,自己可以直接打印;也可以开增值税专用发票纸质版,税点可以抵扣,但是专票快递费需要到付,可抵扣的税点和快递费相当,选择哪种发票做账好?谢谢。
合作的供应商,给客人发货的快递费用,供应商先支付这个快递费,约定费用双方一人一半,这个时候如果要报销这个款项给供应商,可以根据快递公司开的发票,对公报账给他吗?
购进货物取得增值税专用发票,注明支付货款为60万,进项税额9.6万,另外支付购货的运输费用6万,取得运输公司开具的增值税专用发票,计算该货物可以抵扣的进项税额??=9.6+6×6%=9.96万元为什么运输费用税率这里用6%,不是快递业6%,货物运输9%吗?
快递公司在小区租场地安装快递柜,物业公司给对方开具场地使用费专用发票,需在备注栏备注什么?
A报销了快递费78元(专票以抵扣),该费用是B公司发的到付,抵消了货款78元,怎么账务处理?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
备注没写从哪里到哪里货物信息。货物运输明细快递电子存根要做附件吗?
快递费没备注,没关系的