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增值税一般纳税人农业开发公司。在2019年6月份有一张进项发票做了勾选认证。7月份做的抵扣,但是在今年系统又比对出来那一张发票属于免税,不能做抵扣,需要做进项税额转出。请问老师在附表2哪一行填写这个?进项税额转出呢。这家企业还需要更改哪些报表?他的企业增值税和附加税是两张表,附加税是单个的报表。

2024-05-08 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-08 13:26

你好,在附表2进项专转出免税对应的进项里面填写 然后,你账上需要做进项转出。这个已经结转了成本的借利润分配,未分配利润贷应交税费应交增税进项转出纳税调整明细表,扣除项目30栏填写税收金额,纳税调减。

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快账用户5706 追问 2024-05-08 13:30

老师财务报表也得更正吗?只需要更正年报表吗?

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齐红老师 解答 2024-05-08 13:30

财务报表不用修改的。账务处理做到今年。

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快账用户5706 追问 2024-05-08 13:45

企业所得税应用更正吗

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齐红老师 解答 2024-05-08 13:46

所得税在今年调增就行。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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