您好,不可以了哦,一年只有一次申报的机会,您可能更正上次奖金申报,把这些人添加进去
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
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都是今年1月份申报的,有影响吗
您好,不影响的,可以更正, 企业更正个税流程为: 1、登录进入自然人电子税务局(扣缴端)并在左上角税款所属月份处选择需要更正申报的月份。 2、点击“综合所得申报选项,然后在“申报表报送界面中点击“更正申报的选项。 3、按照指引修改往期申报表上的数据,最后重新提交申报。企业需要注意个税申报表在系统上的更正不允许新增人员和修改累计专项附加扣除额。
好的,谢谢老师
老师,这都是1月份申报的,在那个位置能点击更正申报呢
您好,这里哈 “综合所得申报选项,然后在“申报表报送界面中点击“更正申报的选项
我打电话问税务局,他说针对每一个纳税人每可以申报一次
每年申报一次
您好,您试一下,申报不了的哦,