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老师我们是高新技术企业,提供软件服务,签的合同报印花税应该填写什么明细?主营业务收入报印花税应该报什么明细?

2024-05-07 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-07 20:41

你好, 技术合同,包括技术开发、转让、咨询、服务等合同,按所载金额0.3‰贴花

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快账用户8239 追问 2024-05-07 20:43

老师我应该写合同还是营业账簿

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快账用户8239 追问 2024-05-07 20:44

选买卖合同还是营业账簿?还是什么

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齐红老师 解答 2024-05-07 20:46

选印花税税目是技术合同

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相关问题讨论
你好, 技术合同,包括技术开发、转让、咨询、服务等合同,按所载金额0.3‰贴花
2024-05-07
那么填在提供劳务收入栏
2025-02-06
 你好,收入总额是销售收入和其他业务收入。不征税收入可以填营业外收入。
2023-05-16
1,监理合同,监理咨询,可以 2,不交印花税的 3,计税基数是按合同金额交纳的 4,你这不交印花税的
2020-11-14
你好,这个印花税是合同金额,但是实际种都是确认的收入%2B买进的签订部分
2024-10-17
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