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之前开了一张普票,是一个点的,那会儿是小规模纳税,后来是一般纳税人,还没有收回来,催款的时候人家说要退票,然后就冲红了,这个冲红的票金额,填在一般纳税人月度申报表哪一栏?

之前开了一张普票,是一个点的,那会儿是小规模纳税,后来是一般纳税人,还没有收回来,催款的时候人家说要退票,然后就冲红了,这个冲红的票金额,填在一般纳税人月度申报表哪一栏?
2024-05-07 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-07 15:33

这里开的是什么业务的发票?

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快账用户5148 追问 2024-05-07 15:34

测序费,一个点,后来冲红了,文件有截图,您看看

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齐红老师 解答 2024-05-07 15:36

百分之6,一般计税,69.31÷6%,这个填写到销售额里面是一个负数,你的负数销售额和正数销售额填写。

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快账用户5148 追问 2024-05-07 15:40

这个我没懂,69.31是税额呀,是一个点的税额,现在是个负数,他填在什么地方呢?他不是六个点呀

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齐红老师 解答 2024-05-07 15:41

6% 一般计税服务一栏里面填写 你需要换算成6%,因为你是一般纳税人,他没有1%单独填写的位置,不是吗?换算成6%填写。

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快账用户5148 追问 2024-05-07 15:44

那这个会不会比对失败呢?

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齐红老师 解答 2024-05-07 15:47

你好,一般是不会的,你销售额税额只要不出现负数就不会。

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这里开的是什么业务的发票?
2024-05-07
你好1 目前 看到反馈不一样,需要您问下您税局口径,是改之前小规模期间申报表,之前交过税没 ,之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了,,还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报 减免表减征额按2% 负数去填写,
2021-05-13
同学你好 负数填写3%,减免税明细表填写负数减免的2%
2021-01-12
你好      需要的 。 你小规模都不是你的业务 你做了收入和成本肯定要红冲的。   
2021-01-28
现在是可以冲红的. 具体步骤如下:若对方未抵扣该专票,可将发票退回来,按原税率冲红,再按现税率补开发票;若对方已抵扣,则需对方提供开具红字发票信息表,经其税务局批准后,把信息表传递给公司,再按原税率冲红,之后按现税率补开具发票. 至于12月份的申报表是否只能去大厅申报,需分情况看:若冲红后销售额和销项税额不为负数,可正常在网上申报;若冲红导致销售额或销项税额出现负数,一般网上申报无法通过,此时则需到大厅申报.
2024-12-10
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