借:预付账款-房租1000 贷:银行存款 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租500
老师,您好!公司的房租是一年付一次,做的是预付账款。每个月正常分摊房租。如果中途5月就收到了1年的房租发票,这个要怎么做做账?
假如2019年2月开始建账,2月记账时,已支付了12月,1月房租费收据每月5000元,押金12000元,房租发票三个月开一次,那么该怎样做会计分录?
老师,您好,请教您个问题。 从租计征房产税,按规定是合同签订次月开始缴纳房产税。 那我们每半年交一次,假如我原合同于5月31日到期了,6月1号重新和别人签订合同。那我下半年缴纳房产税,是缴6-12月的,还是7-12月的。
老师,公司去年6月份租用办公室,合同是一年租,先交了半年的房租5万,今年3月份又交了半年房租5万,3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写?还有就是房租摊销是从6月份开始吗?
一般纳税人他的房屋租赁期是从5月15号开始的。到6月10号前结清,5月15号到6月15号的房租租金3200。请问5月份的时候我该怎样记账?做分录呢老师。
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款