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老师,我公司要收到一笔款项500万,类似于捐赠,我公司不提供任务货物或者服务,正常是不是应计入营业外收入,在年终结合企业经营情况按25%缴纳企业所得税,因金额太大,请问如何合理有效的减少税款呢

2024-05-07 08:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-07 08:15

是的 分开收款 分批计入营业外收入 还有一种一次收你分开做营业外收入 有风险 不能保证没有问题

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快账用户9289 追问 2024-05-07 08:17

分开收款需不需要跨年呢,公司现在几乎没有经营业务,管理费用等都资本化计入在建工程了

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齐红老师 解答 2024-05-07 08:20

你单位现在是筹建期吗?

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快账用户9289 追问 2024-05-07 08:22

是的,在建工程下个月即将完工开展经营,本年经营预计有正常亏损但远达不到500万

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齐红老师 解答 2024-05-07 08:22

筹建期的话,那所有的都是建房屋相关的,没有普通的,就像财务的不就是管理费用,开办费。

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快账用户9289 追问 2024-05-07 08:26

对的,那我在后期经营后,先确认成本,延迟确认收入,确保亏损大于这一笔营业外收入,把亏损做大,达到少交税的目的可以吗

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齐红老师 解答 2024-05-07 08:27

可以的,可以这么做的。

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快账用户9289 追问 2024-05-07 08:28

老师,还有没有其他有效方法呢,我担心我们的成本也远覆盖不了这500万

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齐红老师 解答 2024-05-07 08:31

没有其他的方法,要么你就分批收款。

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是的 分开收款 分批计入营业外收入 还有一种一次收你分开做营业外收入 有风险 不能保证没有问题
2024-05-07
同学 你好 计算当中。
2022-12-27
你好同学,稍等回复您
2022-12-27
您好,您先确认上述政府补助是否属于不征税收入?
2021-12-30
同学您好 如果账套不改凭证而仅更改报表,这种做法是不规范的,可能会导致后续更多问题。 从正确的会计处理角度来说,所得税计提应该按照正确的总公司盈利额减掉分公司的亏损额,在符合税法规定的基础上准确计算应纳税所得额后计提所得税。 但由于你们已经进行了年报调整并补缴了所得税,这种情况下如果不调整账套凭证而直接改报表,容易造成数据混乱和不一致。建议与税务部门沟通,说明实际情况,尽量采取规范的会计处理方法,调整账套凭证以确保财务数据的准确性和连贯性。同时,应重视税务合规,避免类似瞒报收入的情况再次发生。
2024-08-30
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