同学,你好 借:销售费用-招待费 贷:银行存款
老师,你好,我司做出口退税的,我们7月采购的货品,工厂没有开票给我们,7月货物已出口,8月收到客户的货款,这个进项发票是要申请退税的,请问这样我们怎样做账比较合适?
老师,如果是对公取现金给员工发工资,给员工实发10000元,个税申报只申报5000元,那还有5000元是为了给员工避税不申报个税,那问题一,我取了10000元,只用掉5000元,那我还有5000元没冲平账目要怎么办?问题二,这种需要员工配合做什么处理呢?问题三,这种员工的个税可以怎么合理的避税比较好呢?
老师请问,员工工资5500.公司给员工福利购物卡1000,计的福利费科目,然后需要并入工资交个税吗?如果要,申报工资应该申报多少,是5000还是6000?会计分录怎么写,谢谢!福利和工资的分录是分开计提吗?
老师,我们是做五金生产的,然后车间生产需要采购些样品回来进行测试质量怎么样,如果质量好就批量采购,如果质量不行就当废品卖掉,请问采购回来的样品进入什么费用比较合适?
您好老师 我公司是做直播行业的,客户在我直播间刷礼物,然后我为了维护这个客户送给客户名贵的手表。请问一下这个怎么入账。做什么费用呢,要不要视同销售给这个人申报个税呢
跨年计提企业所得税,是在结转后计提的,导致企业所得税没有结转。一月份交了企业所得税,这三月份季报财务报表年初数不平,未分配利润金额多了这笔企业所得税,请问老师应该怎么调整
老师,小规模,我们公司法人线下帮明海国际公司缴费802元,发票直接开给明海了,明海把钱付到我们公司账户了,备注了代垫,老师分录写一下吧
老师,小规模小企业会计准则,去年和前面有些加油票没入账,可以在今年第一季度入账吗?
我看有个政策,个体工商户应纳税所得额不超过200万减半征收个人所得税是吗,这个是不是指分工
应付在借方是证书,怎么做平
老师,小规模开的代理运杂费,代理费,报关菲要交印花税吗?属于什么合同
找郭老师,有问题咨询(其他老师不要接)
老师:我是购货方,跨年原材料发生退货,分录怎么做
老师,这代表外汇账户已有美元9万多块钱,3个月的活期利息是几角钱美元是吗?
应收贷方有一个1650,3月银行存款付了1650,怎么做分录把应收贷方的平掉
那请问要不要申报个税?
同学,你好 不需要的