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老师您好,跨年的费用票可以使用,需要用以前年度损益调整处理是吧,比如说费用100,就是所得税25,借以前年度损益调整25,贷应交税费应交所得税25。如果第二年过了汇算清缴,需要申请汇算清缴更正来把这笔分录做进去是吗

2024-05-02 07:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-02 07:33

费用100是多做了还是少做的

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费用100是多做了还是少做的
2024-05-02
你好,调减以前的, 借:递延所得税资产25 贷:应交税费-应交所得税 25
2021-11-09
你好,两个分录都需要
2024-06-25
是的,你的第一个分录
2020-02-05
你好,跨年损益事项,必须通过以前年度损益调整科目核算,而不能直接计入当年费用的 
2022-02-22
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