你好!真实业务可以抵扣进项税,但是对应的成本或费用不一定可以企业所得税前抵扣
老师,今年的增值税专用发票进项税额明年可以抵扣吗?如果是明年6月份才收到今年的专票可以抵扣嘛?
增值税进项发票可以跨月抵扣吗?
2022年11月进项发票做入待抵扣,不认证,2023年,在认证,账务待抵扣转入进项税额,可以吗
增值税一般纳税人,2023年10月-11月有50W的可抵扣增值税专票进项发票。可以留到2024年在勾选统计抵扣吗?
跨年发票作废,作废的进项税今年还可以继续抵扣吗??
老师好,未交增值税小于留抵税,账务处理是借:应交税费-未交增值,贷:应交税费-待抵扣进项税摘要如何写
海南个体户,没有经营已经工商注销了,但是没有税务注销
为种植水稻,购买化肥2000元,农药500元,种子600元,以银行存款支付
你好老师请问,废品收入或挣差价服务无票收入,季度超过30万啦,申报需要填列在哪一行?
你好老师请问,小规模公司废品和挣差价的服务无票收入,怎么申报,填到哪一行呢?
新华村为种植水稻,购买化肥600元,农药300元,种子800元,货款未付。
老板有5个门店。有一笔费用是一个门店付款。费用要分摊到5个门店,应该怎样做会计凭证?
老师信息化费用是怎么
建行的对公账户网银,找不到电子票据的界面,申请手续费发票
请问老师,我们是医疗器械经营企业一般纳税人小微企业,借的个人款,付的利息怎么做能税前扣除?我们老板娘说让收利息的个人去税务代开发票。说每天一次不超500元的让开收据都能睡前扣除,老师这样对吗?老师写的具体点吧
我们是代账公司,同事有的把10月的费用票放在12月做了,客户是一般纳税人,我们老板跟我说同事是为了调费用平,我想问下,这个调费用是怎么调的,老师,我表达的您懂吗
你好!具体什么业务?冲的其他应付款科目吗?
老师,有哪几种业务呢
你好!这里调平费用你需要看看之前是否有挂账
会不会是减少利润总额,减少企业所得税
我才刚进公司不久,还没接触到账
就是想问下老师的,一般用费用票调账是怎么调的
你好!增加费用会减少企业利润减少企业所得税
老师,你好,我刚了解到费用票10000以内的可以入当年费用是吧
你好!费用发票不跨年一般是可以抵扣的
老师,你没明白我意思,我意思是2023年11月有张进项票,是可以抵扣进项税额的我知道,那么票面不含税金额可不可以作为费用票抵扣今年的费用呢
你好!这样存在查账风险,一般费用成本类发票不可以跨年
那我那张进项票怎么办呢,就作为抵扣进项税的,别的金额就相当于作废了
你好!借以前年度损益调整 应交税费 贷银行存款等
老师,比如说这张票不含税金额是100,那就是借利润分配—以前年度损益调整25,贷应交税费应交企业所得税25。缴纳时借应交税费,贷银行存款。也减少了未分配利润,所以还有一笔分录,借利润分配—未分配利润。贷利润分配—以前年度损益调整是吗。
借以前年度损益调整 应交税费 贷银行存款等 这是发票入账分录
比如说桌子100,税额13,我这笔分录金额怎么算的呢
借以前年度损益调整100 应交税费进项税13 贷银行存款113 这100不可以企业所得税先抵扣汇算清缴的时候做利润调增就可以
比如说2023年的这张票,2024年5月对于2023年汇算清缴,如果5月过去了,2023年汇算清缴过去了,这张票就作废没法处理了吧
你好,可以入账,更改23年汇算清缴