你好 客户是个人的需要 偶然所得
订制一些带有公司LOGO的产品,这种算是宣传费吗? 都是用来送客户或是员工的多, 也有摆在小超市售卖,但主要还是摆卖、宣传用,不是以售卖为主, 这个订制的样品费,还有这些产品,应该入在什么科目合适呀?
过年时候 公司买不少米油 送客户 选广告以及业务宣传费 还是 招待费呢? 2.我们销售车。客户要求我们买个车上空调给他,算成本还是算采购商品?
我公司采购的商品,用于销售,拿出来一部分给网络平台的业务,宣传公司产品招揽客户,这部分商品可以计入宣传费里嘛?还有销项税额嘛?
老师,您好,请问公司给困难客户送印有我们公司logo的慰问品,这个是属于宣传费还是捐赠?
将购买的商品有本公司logo,送客户用于宣传,还交交个税吗
老师什么情况下调增调减分录能写下吗
像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能退?
房地产开发公司有库存商品80套(房源)对外出租,,出租的起止时间各不相同,假如去年10份出租的房子到今年3月末计算房产税时应该怎么计算?今年2月份起租的又该怎样计算?请董孝彬老师解答,别的老师不要接。不要接。
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
用于本企业的业务宣传
您的意思是交个税?
需要的,因为对方属于接受赠送,不管是你单位是什么原因。
谢谢老师
不用客气,节日快乐
节日快乐,老师
还有个事,白条,在汇算清缴时得填哪个表
填哪个表调增?
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额的
是“其他”那栏吗?
对的是的,是这一栏的
只填帐载金额就可以了?
对的是的,只填写这里就行,调增自动。
我们是小微企业,股东及分红情况表用填吗?
小型微利企业免填写的。
500以下的零星支出,所得税前可以扣除了
吗?针对一个月还是一天?
你好每次金额 同一个人一个月不能超过两万
有文件吗?还有个问题,汇算清缴是不是都得调整啊
根据国家税务总局公告2018年第28号第九条,企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”),对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 2、《增值税暂行条例》第十七条纳税人销售额未达到国务院财政、税务主管部门规定的增值税起征点的,免征增值税;达到起征点的,依照本条例规定全额计算缴纳增值税。 3、《增值税暂行条例实施细则》第三十七条规定,增值税起征点的适用范围限于个人。 增值税起征点的幅度规定如下: (一)销售货物的,为月销售额2000-5000元; (二)销售应税劳务的,为月销售额1500-3000元; (三)按次纳税的,为每次(日)销售额150-200元。 4、《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)文件附件一《营业税改征增值税试点实施办法》第五十条规定,增值税起征点幅度如下: (一)按期纳税的,为月销售额5000-20000元(含本数)。 (二)按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元(含本数)。
每次金额500以内的不需要调增。
那汇算清缴是不是应该都有调整啊
不需要 可以抵扣的