你好,这里是科目用错了,同时金额少了个人所得税的金额,是这个意思?
去年计提了费用,今年汇算清缴前来了部分发票,另一部分需要调增,缴纳企业所得税,需要怎么处理
老师,石家庄家装设计类的小规模公司,一年收入大概在多少合理?
老师,之前的投资性房地产截止24.12月租期到了,现在还在招租但没租出去,这段时间我是否要转回固定资产?
老师 房租之前会计挂的长期待摊费用 今年我做账挂成预付款行不?
现在公司要跟劳务外包公司签订合同,由劳务外包公司负责缴纳员工的工资和社保公积金,请问公司有没有什么风险?合同应该怎么签订,发票劳务公司应该怎开?
老师公司年底做企业汇算清缴,2024年申报的工资没有发放,是不是要把公司的费用调减。这种情况是不是财务软件里面的账也要调,然后在填汇算清缴这个表的时候是填哪张表呢
汇算清缴之后补缴的企税,导致利润表和资产负债表勾稽不等,差在补缴金额上面了, 当时只做了这个分录借:本年利润 贷银行存款 今年才发现不等怎么处理小规模公司
老师,研发项目立项公司领导签字跟研发项日验收公司领导签字人不一致可以吗
请问:去年账缺个凭证号,怎么办?
老师,1.68亿换算成元,是16,800,000元还是168,000,000元?
就是借 管理费用 贷应付职工薪酬 还有个税 应付职工薪酬里面少了个税
你好,那就补计提 借:以前年度损益调整—管理费用 贷:应付职工薪酬 (少计提的个人所得税金额)
但是管理费用里面已经包含了个税啊,这样不是重复了 只是应付职工薪酬没有包含个税
你好,管理费用里面已经包含了个税,应付职工薪酬没有包含个税,那你之前提供的分录借贷方金额也不会相等啊(金额不等,是无法保存的)
总金额相等啊 管理费用里面是包含了个税,之前前面会计把应付职工薪酬和个人所得税分开了。管理费用的工资是等于应付职工薪酬加上个人所得税
你好,麻烦你写一下你之前计提的分录(应付职工薪酬没有包含个税),包括金额的,我需要从中找原因
之前就是借管理费用10000 贷 应付职工薪酬9500 应交税费-应交个人所得税500 (金额是假设的) 代扣个人所得税的分录是借应交税费-应交个人所得税 500 贷 银行存款 500
你好,计提工资的时候,应当这样处理 借:管理费用10000,贷:应付职工薪酬 10000 然后计提个人所得税,借:应付职工薪酬 500,贷:应交税费—个人所得税 500 (你可以把你之前计提的分录红冲,然后按我回复的思路处理)
我知道正确的分录,但是之前一年都是错误计提,有没有别的调整方式?
你好,能想到的就是这样(先把错误的红冲,然后做正确的分录)