同学,你好 嗯嗯,是的
您好,老师,我公司是做室内设计的,最近签了一个合同,合同总金额为10万块钱,里面7万块钱是代购费,3万块钱是设计费,客户把10万块钱转到我的对公账户了,然后后期我给他代购家具啥的,买家具的钱我用对公账户支付给家具公司,发票由家具公司直接来给客户,我在中间只挣设计费3万,并且和客户签了代购合同,请问有什么税务风险吗,我在税务上的收入是不是申报3万元,另外怎么做账呢,就是我付款给家具公司的时候
您好,建筑行业,我们和甲方的承包合同是108万,现在实际增加到130万,需要签定供应商补充协议,可公司财务说金额不够,之前供应商合同额有超出的,没有额度了,必须先作废不开票的合同再签订新的合同,提到个对上和对下,这里的对上对下什么意思,像我这个需要开多少的票才能保持利润,是供应商采购票开到130万还是低于130万,合同额和开票额要是一样的吗
老师,我在申请增加开票额度2000万,在这个上传购销合同这里填列了纳税人识别号和金额这家公司只有800万,是还要再申请在添加购销合同吗
老师你好,我公司是小规模纳税人,现在开票额度不够,然后我当时没考虑清楚直接上传了一份800万的合同,因为公司没有成本票,变成一般纳税人的话各方面不现实,其实公司当时还有别的额度的合同,但我当时考虑不周,当时税务也没受理退回了,这个额度我们还是要升的,老师我想问下我们再次申请税务局会不会有之前的留底啥的
老师我们工司是生产滴灌带的,因为滴灌带是免税的,我们公司还自己购进配件来销售,这时配件是有增值税的一个点,这是我们季度销售没有超30万,开出发票合计金额是87018.33合计税额是218.67这时无票收入是149768.43元账上销项税额是419.55元这无票收入里有免税的和应该在开发票时有税的,所以这销项税额账上的跟申报增值税时对不上,怎么办
案例4.1如何选择货物来源某市的一家商贸公司为增值税一般纳税人,在购货时可以选择以下三个渠道:是从小规模纳税人A处购进,A只能提供普通发票;是从小规模纳税人B处购进,B可以提供3%的增值税专用发票;是从增值税一般纳税人C处购进,C能提供13%的增值税专用发票。假定不含税购进价格均为1000元/吨,商贸公司购进后以不含税1200元/吨的价格出售。商贸公司需购进1吨货物,并日其他柏关费用为30元,企业所得税税率为25%。
案例4.1如何选择货物来源()某市的一家商贸公司为增值税一般纳税人,在购货时可以选择以下三个渠道:是从小规模纳税人A处购进,A只能提供普通发票;是从小规模纳税人B处购进,B可以提供3%的增值税专用发票;是从增值税一般纳税人C处购进,C能提供13%的增值税专用发票。假定不含税购进价格均为1000元/吨,商贸公司购进后以不含税1200元/吨的价格出售。商贸公司需购进1吨货物,并日其他柏关费用为30元,企业所得税税率为25%。
案例4.1如何选择货物来源()某市的一家商贸公司为增值税一般纳税人,在购货时可以选择以下三个渠道:是从小规模纳税人A处购进,A只能提供普通发票;是从小规模纳税人B处购进,B可以提供3%的增值税专用发票;是从增值税一般纳税人C处购进,C能提供13%的增值税专用发票。假定不含税购进价格均为1000元/吨,商贸公司购进后以不含税1200元/吨的价格出售。商贸公司需购进1吨货物,并日其他柏关费用为30元,企业所得税税率为25%。
你好老师,我们公司之前有计入债权投资800万对外借款,但是对方公司资金链出问题23年逾期了,去年底回款第一笔100万,回单上列明归还本金(合同上列明应先归还利息)目前没有其他双方补充协议,请问我们会计处理暂计入冲减本金,可以吗?(可以用实质重于形式原则吗)有什么制度材料支撑?谢谢请详解
公司是房地产行业,进项税一直抵扣不了,一直呆在待认证进项说额里,有几个专票因用途不可以抵扣,我是需要认证再转出,还是怎么办?
老师,预售款挂账上一年多了,怎么平这个账,这个钱不用退的
老师,员工和客户的飞机票开到一张发票,开的普票,这个普票,能抵扣吗,只能抵扣员工的税吗,谢谢
老师,我们购进货物,已支付款项200万含税价,他们也开具发票我们已经抵扣,现在由由于质量问题,经法院判决,我们将货物返还给他们,他们八货款退回给我们,账务初核处理?我们需要缴纳什么税费? 法院还判决了对方支付我们违约金和案件受理费和保全费,计入什么科目?
所得税汇算清缴要填写会计准则或会计制度,请问这个要如何填写的?咱们好像是小企业准则的,但是又不太确定
跨年度的发票,之前是税务局代开的,还能冲红吗
微信扫码加老师开通会员
那这么多家都要通知他们确认合同真实性的吗
同学,你好 不需要的