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老师,我们外购的礼品用于赠送客户。购入分录借:库存商品1000 应交税费-应交增值税-进项130 贷银行存款1130 赠送视同销售价格为1100元,赠送分录:借:销售费用1143 贷:库存商品1000 应交税费-应交增值税-销项143,请问分录正确吗?

2024-04-29 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-29 14:28

这个是没错的,最后视同销售是增值税

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快账用户7028 追问 2024-04-29 14:32

企业所得税汇算调增。第一调增视同销售收入1100元,调整视同销售成本1000元,差额100元调整到纳税调整表第30行其他对吗?

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齐红老师 解答 2024-04-29 14:32

对的,这个是没错的,理解的

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快账用户7028 追问 2024-04-29 14:34

做完汇算调整后,视同销售的业务感觉对应纳税所得额没影响呀,之前进去会计利润的销售费用1143元,需要汇算调整吗?

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齐红老师 解答 2024-04-29 15:25

这样最后是调整那部分费用就行

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齐红老师 | 官方答疑老师

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