你好,高危行业的吗?借,管理工程施工福利费贷,应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费贷,银行存款 汇算清缴,按工资的14%抵扣所得税。如果不是高危的话,抵扣不了。在勾选平台选择不抵扣勾选。
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
建筑公司给施工工人买的保险(没有具体到哪一个人),收到保险公司专票,进项税额能不能抵扣呢,会计分录怎么做
建筑行业,为了安许延期,给几个特种工购买了意外保险,金额300元,保险公司给我公司开了专票,请问能抵扣吗?
建筑行业,为特种工买了意外保险费300元,收到保险公司给我们开具的专具,会计分录怎么写?
建筑行业,为项目在保险公司买了农民工工资履约保险费9000元,取得专票,这笔会计分录怎么写?
即征即退啥意思,没实际操作过,不理解,
我们购买的货品是玻璃,供应商开的发票名称大类玻璃是对的,但规格型号及其数量不对,供应商开的是一大片玻璃,我们购买的是小片的玻璃(也就是一大片玻璃切割的),这样票可以用吗?
个体企业现在电子税务局注册了也要填资产负债表和利润表,是我税务局注册时哪个流程出错了?还能修改回来么
老师好,我公司适用小企业会计准则,25年1月购用友财务软件1套,准备做无形资产,总金额16000元,分三期支付,每次付款时,对方开具付款金额对应的专用发票。第一期付款是25年1月,首付9800元;第二期付款预计25年6月,付5200元;第三期付款,预计26年1月,付1000元。请问该如何做账务处理?
银行留的印签是财务章和会计手章,跑银行和转工资出纳在操作,这年底对账是出纳的活儿还是会计的活儿?
老师,可以先申报个税后发工资吗?我们公司今年年初一起发了去年几个月的工资,我去年12月份先申报工资了,可以不?
以前年度把进项税额做到基本生产成本了,现在要调整,是借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:以前年度损益 借:以前年度损益 贷:应交税金-企业所得税 分录是这样做吗
乙公司为甲公司开33万劳务普票,才收到10万,要签什么协议
出租方按从租计征缴纳的房产税,承租方需按其当月的销售额比例,次月缴纳上月的租金,出租方是按次月收到的的金额次月做的收入,但是专票开的备注栏写的租金是上月的日期,可以吗
老师好,像这个开票申请表让业务经理签字后,再开具专票,财务人员风险有没有减少很多?
是高危职业
老师,这个分录写的没看明白?
开具的是专票
不用写进项税额吗?
好,哪一个看不懂,第一个是计题,还有哪一个不懂?
我是这样写的,借:管理费用-保险费 283.02,借:应交税费-应交增值税(进项税额)16.98 贷:应付职工薪酬-保险 300 借:应付职工薪酬-保险 300 贷:银行存款300
这个属于福利费,意外保险的属于福利费,不是保险。
是财产或是雇主责任险的这种可以做保险。
老师,再问下,这买的5人特种工意外险,其余有1人在公司发工资的,其他4人不在公司发工资的,但在公司网上资质网站特种人员里有他们4人的名字,这个没关系吧
有关系的,没有工资,没有劳务费,这个做不了福利费。他得做招待费里面的。
做福利费得是单位职工才行。
一起买的保险
那这个分录应该怎么做
借应付职工薪酬、福利费、销售费用、招待费、贷、银行存款。
借工程施工福利费、 贷待应付职工薪酬福利费。
需要做工程施工这个科目吗?
你好,这个不是项目上的吗?只要是项目上的需要。
不是,给这几人买的意外保险,为了安许检查而买的?
应付检查吗?那你看下这个人的工资在哪个科目里面?
除了一个人在公司里发的,其他4人不在工资的的哪个科目里面?
就是这一个人发的工资,你做了哪个科目?做了管理费用的话,你把工程施工改成管理费用,就看他一个人的。其他的都是在销售费用、招待费,这个不用管。
好的,在公司发工资 的是做在管理费用这个科目的
那这个人的意外保险也是按照管理费用来做?
老师,你把这个意外险,会计分录做成了福利费,福利费就不可以进项抵扣了吗?
是的,福利费不能抵扣增值税的。