你好!是的,是社保的金额
老师,汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的各类基本社会保障性缴款都包含哪些呢?
汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表,五、各类基本社会保障性缴款,指的就是五险对吧
汇算清缴时的表:《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中五:各类基本社会保障性缴款 是指社保么
老师您好,汇算清缴时在职工薪酬支出及纳税调整明细表中各类基本社会保障性缴款要不要填
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
结转成本类账户及税金及附加
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
指的是个人部分呢还是公司部分呢
你好!是公司的部分了
老师,个人部分的是不能抵扣企业所得税的是么
你好!是因为个人部分,不是公司负担
老师,那公积金是不是也是这个道理呢,只有公司承担的部分才能抵扣
你好!是的,就是这样理解
老师,做职工福利费的时候,我做分录的时候进应付职工薪酬,,就直接记录了:职工福利费:贷:银行存款 还能填写在这个表里么
没有计入:应付职工薪酬
你好!你还是要填入这个表的
老师:2023年的工资我计提了,但是在2023年的时候没有支付完,在2024年3月份的时候才支付完,那我的账载金额跟实际发生额是一样的么
还是账载金额是计提的金额,然后实际发生额只是在2023年支付了工资的数字,不包括在2024年支付的工资呢
你好!是的,汇算清缴前付完了就行
比如我在2023年计提了100万,在2023年底的时候还有30万没有支付,然后这个30万在2024年的3月支付完了,那么,账载金额跟实际发都是填写100万是么
你好!是的,就是这样做
老师,当时公司卖汽车做营业外收入,这个要纳税调增么
你好!这个是要缴税的。
是要调增么,感觉在报表里的时候它已经加到利润总额里来着
你好!利润总额也是在所得税前面了