你好,你稍等我看一下再回复你。
我们是一家拍卖公司,唯一的成本是给A平台的,之前一直直接将钱打给A公司,A公司给我们开票,开:信息咨询费。 现在我们跟A不直接合作了,但是因为业务需要,所以要通过第三方B公司,B与A是合作关系; 我们将钱打给B公司,B再打给A公司,B给我们开:代理服务费。 请问,假设我们打款2.3万给B,B再打款2万给A,0.3万是B收A的服务费,请问会计分录怎么做?可以将2.3万全部记入管理费用-办公费吗?有其他做法吗?
老师,我这边有一个问题,我们公司收到一张发票,是省公司给我们开的票,是销售设备,手机。我们不用打款给公司 公司每个月给我们结算服务费,这个钱从公司结算费用直接扣除,比如说公司给我们这个月结算20万,我们就开20万服务性发票给公司,公司给我们打款20万。 但是这个月假如我们收到的是1万的发票,那么公司结算费用中直接扣除1万,直接开19万给公司,公司打款19万。 这样的话,我们收到的这个发票,没有打款,直接扣除了,应该怎么入账?
公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费,再转回给我们,我们到账金额是80元,并且给我们开了服务费发票,但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元,客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户?(公司经营范围没有服务业务) 2.这20元的保理手续费怎么做账?
公司支出一笔钱大概有100万块,这100万是支付咨询服务费,对公转账的,对方公司不愿意给我们开具发票,请问老师,我们这边100万支出会有风险吗?
老师A公司给B公司付服务费20万。最后B公司核算多收了A公司6万。但是发票已开,款也收了。为了不把发票作废和退款,我们可以写一个什么说明吗?因为每个月A公司都要给我们支付托管服务费图书
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
那我们正常入账计入成本或者费用汇算清缴纳税调整。
那么对方不给我们开票,我们没法计入成本啊???只能挂账啊?这该怎么办呢???这长时间挂账会有风险吗
会计按准则做账,没有发票也能入账汇算清缴纳税调整就行了。
长时间挂往来不对,咱们已经收到服务了。正常计入成本费用。
那么我们小规模纳税人的,所以现在都找不到他们公司了,怎么办
正常按成本费用入账,
借成本费用,贷预付账款。
没有发票怎么做成本费用呢????
和有发票的分录处理一模一样 汇算清缴纳税调整。
分录我已经给你写了,没看到分录吗?