同学你好 需要对方提供发票
老师您好,我公司: 主要业务是:服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备,我们提供场地、维护、以及电能,来给甲方提供服务,主要消耗的是电,收入是服务费! 1,公司收到的发票主要是电费发票,电费发票比较多,电费发票是按照13个点开进公司的! 2,公司给甲方开出去的是服务费发票,税率百分之6,但税局说我们主要消耗的是电,产生的收入相当于卖电收入,所以要按照13个点算“销售货物-电费”,不能按照6个点计算服务费,这样就产生了税差,要补交税款,但是我们确实是做服务行业的!请问这样合理吗?我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊! 3,我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业,为什么他们交电费是按照13个上税,他们给客户开餐费发票就能是6个点?就是因为我们用电多么?
老师,您好,我们公司业务元下单然后不需要,又把订单取消了,为此产生一笔三千六百多的手续费,老师,请问我们支付这笔手续费时,需要对方提供发票吗?
老师,我们公司采购下订单,后来计划有变,把订单取消了,因此产生3千6百多的手续费,请问我们支付这个手续费,需要对方提供发票吗
老师,我们公司采购下订单,后来计划有变,把订单取消了,因此产生3千6百多的手续费,请问我们支付这个手续费,需要对方提供发票吗,还是只提供收据就可以
老师,我们公司采购了一批订单,后来计划有变,把这个订单取消了,因此产生3千6百多的手续费,那我们支付的这个手续费,需要对方提供发票吗,还是只提供收据就可以
收到稳岗返还分录怎么写?
收到稳岗返还分录怎么写
老师好我开2800的住宿发票,开头信息都录进去了,到了规格型号,数量不知道该怎么填。
28天制,工资单上是示1800元加上双休不休息120元加上底薪50元,发给我的工资是2076元。这个是怎么算的
对公转帐付款时不小心把交易摘要货款写成了运输费会怎么样?
医生自接出诊费用怎么核算记录
监事就是监事,不是股东吧,股东要有持股比例的才是股东对吗
行政单位收到财政拨付专项债资金200万元,次月将专项债资金转到专项债资金专户,轻问这两笔账财务会计和预算会计如何核算
水电费是上个月12.10交的,水费交了96.8元,电费交了250元,现在水费欠费47.45,电费剩下8.31,宿舍有五个人住了35天一个人住了26天,怎么平摊,计算明细算一下
前股东入资怎么入账,已经不是股东了,入实收资本的话要交印花税的
为什么呢,我们最后没有达成交易
因为有支付费用哦 要提供手续费发票
这是我们同事写给我的,说不需要对方提供发票
不是合同开始了吗 如果是业务没开始那就符合上面说的
什么叫业务没开始呢,我们是对方公司的经销商,我们公司的业务员到对方公司系统里面下单,后来因为计划有变,又把这笔订单取消了,由此产生了一笔手续费
也就是没开发票没发货
意思是对方如果发货了,就代表业务开始了对吗
对的 然后就必须要开发票
老师,你们可以也像我那个同事一样找一些相关规定或者给出一些说明来支撑您的说法吗?不然仅凭你的简单答复,我直接这样回复业务员,是站不住脚跟的
老师,如果真像我同事那样所说,那么拿到收据后该怎么做账呢
你同事上面给你的就是文件
他给你开收据不能税前扣除的 要调增
我是说收到收据以后,我怎么做账,没说后续纳税调整的情况
借管理费用-手续费 贷银行存款 汇算清缴调增就可以
按照您上面的说法,结合同事给我的说法,我形成了这样的理解,如果合同开始了,对方也发货了,只是因为我们的原因,订单又取消了,那么这种情况对方需要针对“我们支付给对方的手续费”提供发票,老师我的理解对吗
是的 这样的话需要给你们开发票
可是这种情况最终也没有产生交易啊
但是你付手续费了呀
老师,这次咨询没有解决我的问题,我还是没能搞懂里面的逻辑情况,您方便留个电话吗,中午有时间我给您打过去,再好好探讨一下,谢谢
同学你好 公司不允许私下联系学员 你的交易就是你付的手续费