你好,现金及现金等价物的净增加额合计,应该等于资产负债中货币资金的期末余额。根据这个关系,着手核对。
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
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跨区域预交的附加税在电子税务局的哪个报表抵扣
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调整,分录怎么做
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调整平
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我们是企业,抖音卖货,抖音抽取的佣金直接从产品收入里面扣除后将货款打回给企业,佣金抖音平台会开回增值税发票,我这个佣金怎么入账,才能平账
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
期末现金及现金等价物余额和我的报表货币资金期末数是一样的
老师我要核对货币资金 怎么核对
你好,这样的话,那就是你的账上数据是对的。在这个基础上,你看看审计编制资产负债表与现金流量表,这个关系是不是一样的!具体再核对一个三大现金流量项目与你的财务报表数据 。
老师我刚看错了,现金等价物余额和报表货币资金不一样 我怎么核对 看哪
这样,你先计算一下,两个数据的差额,判断一下这个差额是不是某个业务的金额。 再仔细核对一下,审计做的现金流量表,与你的现金流量表,是哪个项目的数据不一致。
老师还要麻烦问一下,我每个月也跟现金等价物增加额和报表货币资金核对,只要这两个数对上了就没问题了
你好,是的,只要两个数对上应应该没有问题了
谢谢老师 麻烦了
你好,不客气,祝你工作、学习、生活愉快!