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老师好,请教:所得税汇算清缴时调增和调减的项目2024年怎么做账务处理?期盼老师的账务处理的会计分录。谢谢

2024-04-25 18:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 18:33

你好 什么原因需要调整?

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快账用户8556 追问 2024-04-25 18:49

工资多计提,招待费营业外支出税款滞纳金额导致调增

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齐红老师 解答 2024-04-25 18:52

借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润 其他的账上不做了

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你好 什么原因需要调整?
2024-04-25
你好,这个纳税调整账上是不需要做的。
2023-03-13
你好  确定数据之后,多交的所得税,要做冲减上一年度多计提的所得税,以增加年度的利润总额。 已计提所得税200元,已交。汇算清缴时确定应交180元,应退20元,未退。 多计提的20元,直接退回利润分配-未分配利润 摘要:冲上一年度年度计提所得税 借 利润分配-未分配利润 -20,贷 应交税费-应交所得税 -20 (使用负数冲回,是为了保持科目发生额与实际计提数据一致) 多交的20元保留在应交税费-应交企业所得税 借方余额 20元。 待本年度计提所得税时,按账务数据。计提,缴纳时注意扣减已缴纳的20元。。
2021-08-11
账上是不需要调整的。
2022-04-19
调整的是什么业务的?
2023-07-01
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职称:注册会计师,税务师

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