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我公司属于商管公司,2023.1月从其他公司购买了一批车位,双方协议付款方式为分期付款,于2023年2月已接收该车位并入账,但未收到销售方开具的发票,我公司已确认为固定资产,借:固定资产,贷:应付账款,后于2023.4.月收到该公司付的分期款200万,借:应付账款200 贷:银行存款200万,但是我公司付款时销售方未开具发票给我公司,请问老师,我收到发票时怎么做账? 我收到发票,可以做成本吗?借:主营业务成本,贷:应交税费-进项税额

2024-04-25 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 16:42

你好,同学 可以,这么做账的,或者借方计入管理费用

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快账用户2245 追问 2024-04-25 16:45

老师,收到发票时,该怎么做,分录做不平

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齐红老师 解答 2024-04-25 16:46

收到发票的话 借应交税费应交增值税进项税 贷应付账款

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快账用户2245 追问 2024-04-25 16:55

老师还是不对,比如我公司借固定资产1000贷应付账款1000,4月付款200借应付账款200贷银行存款200,如果收到发票,我做借应交税费2贷应付账款2万,那是不是我的第二笔付款200万就不能含税

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齐红老师 解答 2024-04-25 16:58

是的,不能含税的,同学

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快账用户2245 追问 2024-04-25 16:59

意思,我收到发票后就不能在入主营业务成本了是吧

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齐红老师 解答 2024-04-25 17:02

是的,同学,是这样的

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快账用户2245 追问 2024-04-25 17:10

那老师问题来了,第二步是不含税金额借应付账款198银行存款200,那差额怎么做账

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齐红老师 解答 2024-04-25 17:13

200是含税价格,还是不含税的

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快账用户2245 追问 2024-04-25 17:15

200是银行付的钱,是含税价格,税是2万

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齐红老师 解答 2024-04-25 17:18

月付款200 借应付账款198 其他流动资产2 贷银行存款200 收到发票, 做 借应交税费2 贷其他流动资产2

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你好,同学 可以,这么做账的,或者借方计入管理费用
2024-04-25
你好,借应付账款,贷固定资产。借固定资产贷应付账款。当时的折旧金额正确的话就不用调整了。
2024-04-25
没有收到发票,是不做税额的, 借固定资产负数贷长期应付款负数 借固定资产应交税费——应交增值税(进项税额)贷长期应付款
2021-09-05
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。    
2021-12-13
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