你好,销售苗木自产自销的是免税的,如果外购在销售的一般纳税人9%
您好,我是园林景观工程公司,购买方,收到对方也是园林绿化工程公司的进项发票苗木的免税发票, 请问一下,这个是自产自销的发票吗,购买方可以按9个点来抵扣吗,是不是能开免税的发票就是自产自销的
老师,我是园林绿化公司,有自种苗木出售这块,增值税可以开免税,企业所得税这块能免税吗,如何做账务及申报处理?而采购从外进的苗老是不要发票,我苗木成本这块可以用收据入账吗?如果用收据入账有什么风险
请问老师,我是建筑公司,我司有一个园林绿化项目需要用到发票中的苗木,请问这种去税务局代开的自产自销免税苗木,我可以在申报税款时填入购进免税项目低减同我的主税率9%吗?
老师你好,我公司是园林绿化工程公司,有自己的苗圃,苗木可以开具免税普通发票,公司兼营绿植花卉租摆,花卉租摆主要花卉是采购进来的,那我们公司是否可以同时开苗木免税发票,还开花卉销售开票是有税率的吗?如果花卉销售开具的税率是多少呢,我公司是一般纳税人,苗木免税是有备案的。
老师,您好!请问能帮忙处理一下问题吗? 苗木种植的发票由园林公司开出来,这种发票不是免费的吧?那税率是多少呢?
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你好老师,公司是做生鲜批发的一般纳税人,想问下外购的冷冻货(鱼牛羊肉卷丸子等),我对外销售按哪个税率算呢?还有进的成袋成桶的米面油粉按什么税率呢?
每个月结转损益,比如当月只发生了管理费用1000,那结转是不是应该借本年利润1000贷管理费用1000,如果是的话,那资产负债表未分配利润那里会显示-1000么
甲酒厂生产药酒,出厂销售给中间商的价格是2500元(不含税)1箱,直接零售给消费者的价格为3000元(不含税)1箱。2022年预计零售户直接到甲酒厂购买药酒约1000箱。药酒属于其他酒,其消费税比例税率为10%。请对上述业务进行纳税筹划。
公司24.10月成立,10月业务只收到了10万投资款,借银行存款,贷实收资本,然后再缴纳并计提了当月的社保费6000,没有其他业务发生,那最后出来的出来的资产负债表资产类是不是货币资金94000,流动资产和资产总计94000,但是负债类科目都为0,只有所有者权益实收资本为10万,最后负债和所有者权益合计10万,是这样的么,这样的话资产总额和负债所有者权益总额就不相等了
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请问申报时非限定性净资产是相当于所有者权益合计吗?
小规模的税率是1%的。
谢谢老师
不要客气,工作愉快。
老师,请问研发废料如何账务处理呢?
你好,储值出去了吗?当时做了哪个科目?现在在研发支出里面挂着的话,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费, 借其他业务成本, 贷原材料, 借原材料贷研发支出。
每个月的账务处理是,借:研发支出-直接投入-原材料 贷:原材料。就这样一直挂着研发费用,等于没有处理研发后的原材料废料了。那会不会对企业有影响呢?
你好,那你的研发支出就变少的。
废料的那一部分,你需要红冲出来。
老师,是这个意思。每个月会做研发支出账,按上面的来处理分录。按正常来说是有废料的,但从来没有处理的话,就等于研发支出领来的原材料在研发后既没有生成产成品也没有废料是不现实的,是吗?
是的,没有废料不合适。
老师,但现在很多企业的研发账都是为了申报高新技术企业而做的账,做出来的账而已。既没有产成品也没有废料了,这样一直挂着研发支出还能加计扣除,就没有问题的吗?
你好,那你实际没有研发,你还能做研发吗?
也是的。确实不能做。
老师,如果销售了研发后的废料,分录是:一、借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 二、借:其他业务成本 贷:研发支出-直接投入-原材料。是直接冲减研发支出的直接投入原材料科目吗?还是要怎么处理呢?
这样的能真实做还是真实做?
尽量的能真实做还是要真实来做。