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你好,公司是租的装修费花了几万,电缆电线花了几万,做账时候直接记到管理费用贷银行存款了,发票还没到已经付款了一大部分了,发票到了需要怎么做账。那是不是做了,已经结账了,现在需要怎么更正。如果是内账可不可以直接记 借管理 贷银行。请明细说明做账分录谢谢

2024-04-25 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 09:45

内账这样可以这样处理的那张没有发票也行。

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快账用户5005 追问 2024-04-25 10:21

公司是租的装修费用,看上面一起哦,意思就是内账可以直接记借管理贷银行,拿外账需要怎么处理,还有就是外账我是这样子做3月借管理贷银行,可不可以,但是发票还没到,没到发票已经付款了需要外账分录,到了发票怎么做

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齐红老师 解答 2024-04-25 10:23

内账不用发票外账需要有发票才能税前扣除。 外账没有发票时也正常入账。 借长期待摊费用贷银行存款等。借管理费用,贷长期待摊费用按月摊销。

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快账用户5005 追问 2024-04-25 10:28

内账分录直接都记借管理费用贷银行,还是借其他应收款贷银行,外账就借长期贷银,如果有发票了不用借长期,借进项,贷银行

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齐红老师 解答 2024-04-25 10:29

内账装修已经发生直接计入管理费用就行。外账的分录按我给你写的。

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快账用户5005 追问 2024-04-25 10:29

我可不可以一年的全部折旧了

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齐红老师 解答 2024-04-25 10:29

要是专用发票,一般纳税人可以抵扣借方有进项,这个对。

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快账用户5005 追问 2024-04-25 10:39

你说这个不懂,说大白话,就是可以或者不可以直接告诉分录,我也说了三月份已经结账那是不是我的外账分录做错,需要怎么更正没说,外账我是做借管理贷银行。怎么处理

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齐红老师 解答 2024-04-25 10:42

内账借管理费用,贷银行存款等。 外 借长期待摊费用进项税额贷银行存款等。 摊销借管理费用贷长期待摊费用。

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快账用户5005 追问 2024-04-25 10:53

那我三月份账不是做错了,四月份那不是需要更正还是冲销。

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齐红老师 解答 2024-04-25 11:00

把做错的分录红冲,然后按照正确的再写上分录就行。

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内账这样可以这样处理的那张没有发票也行。
2024-04-25
你好,同学。努力解答中,稍后回复你
2024-07-10
可以的。借长期待摊费用,借管理费用负数 借管理费用贷长期待摊费用。
2024-07-10
你好,按需要支付全部金额确认,没付款挂其他应付款
2024-07-10
您好,不认证的进项税额可以这么做。借管理费用 应交税费应交增值税待认证进项税额 贷银行存款
2024-05-30
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