你好,三季度的时候是可以加上的
老师第一季度财报和第二季度财报都没有成本,第三季度财报有成本这样可以吗
第一季度报企业所得税的时候没有成本发票,报个虚的成本,拿到第二个季度的成本发票后入到第一个季度的成本里,可以吗?
老师,请问一下如果我第二季度只有成本票,没有销售额,然后第二季度成本我就没有做账,第三季度可以把第二季度的成本加上吗
老师,请问第三季度的成本发票做账的时候掉了没找到就没有做账,第四季度的时候找到了,可以做成第四季度成本吗
老师,小规模纳税人公司第二季度销售没有开成本票回来,销售了没有结转成本就直接申报缴纳了税款,下个季度还可以补结转第二季度的主营业务成本成本吗?
23年12月份入账的手机19438元入到固定资产里面了,24年没有计提,25年怎么办呢
上月重复开了2张发票,4月份才红冲,相当于A产品重复开了2台,我结转成本是按1台结转吗
销售返利如何做账?库存商品价格变成负数吗?
老师,不需要安装的固定资产,在什么环节入账计提折旧?是有本部们验收后还是由外部单位验收后为节点?
请问一下税务罚款针对去年未申报的罚款,现在缴的费,罚款所属期是去年。这个直接做在当月嘛?
老师,这里默认财报导入就可以了嘛
老师好,请问一下,工会取的现金存入公司公账怎么做分录
增加注册资本的操作流程
应收帐款还有十万,收回九万,怎么做账啊
供热企业环保税申报,数据是填在划算圈的地方吗
那这个票做账做在三季度还是二季度
放到三季度做账就可以了
老师如果我第二季度第三季度的成本票都没有做完,也可以做第四季度吗
对,在同一年度是可以的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢
老师,请问后面入账时候要怎么弄
入账的时候直接根据发票做账就成
老师比如我三季度的成本总共是59522.98,但三季度的时候成本我只算四万,那剩下的成本又不是单独一种发票,这种怎么办
剩下的记入到预付账款,可以下个月再入账
老师比如我三季度的成本总共是59522.98,但三季度的时候成本我只算四万,那剩下的成本又不是单独一张发票,这种怎么办
剩下的记入到预付账款,可以下个月再入账
可是成本票就是三季度的,然后有很多张发票,三季度的时候我只填四万的成本,但是有五万多
那你为啥不按照真实金额入账呢
因为当时他们没有跟我讲具体发票多少,就讲四万
当时没有拿到发票做账了吗
对的老师
现在拿到发票,把当时的会计分录冲销,再按照拿到的发票做账