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老师,我们是一般纳税人,有进项也有销项,我们现在缴纳增值税我应该怎么做分录

2024-04-23 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-23 15:42

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户2258 追问 2024-04-23 16:12

老师,印花税用计提吗

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齐红老师 解答 2024-04-23 16:16

按期申报的印花税需要计提的

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-04-23
同学你好 同学你好 你们是按月申报的吗
2023-01-06
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2024-03-05
借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费未交增值税
2022-10-10
不是的,如果你没有勾选,做了账,做到待认证。
2020-12-23
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