你好 管理费用,财务费用,固定资产的摊销 这个其实最好是按照固定资产原值的金额来摊销的
老师,您好!我们公司从下个月就转一般纳税人,麻烦老师帮我分析下我的理解是否正确: 首先,我们是环保行业,那我们的收入就是公司帮助客户清理不同的垃圾所获得的劳务收入。 其次,我们的成本:1、我们把垃圾从客户处用车运输到我们垃圾场地,这个运输过程中所发生的车辆油费,维修费属于公司成本;2、垃圾场地各种机器设备的折旧费属于公司成本;3、垃圾场地工人的工资及社保,福利费以及工地上用的劳保用品属于公司成本;4、垃圾场地打包所用的工具及工人劳保用品属于公司成本;5、垃圾场地的房租物业水电费属于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司处理的,这个委托其他公司处理的处理劳处费也属于公司成本;7、部分垃圾需要运输到指定地点焚烧等发生的运输过程中的油费维修费是属于公司成本; 再次,就是业务部门发所生的工资,社保,招待费,差旅费,福利费全部为销售费用;行政管理部门所发生的工资,社保,招待费,差旅费,福利费全部为管理费用;银行贷款利息及手续费全部为财务费; 老师,我的这个对垃圾处理流程和对各成本费用的划分正确吗?请指教!
老师请问下,我们公司聘请的一位拖车司机(带车上岗的),然后我们支付工资是按每公里计算工资的,那么比如一个月下来工资要支付10000(包含车子本身在需要的费用),这样子如果按10000报个税,显然 发生的车辆费用也报了税,这样好像不太合理,有什么办法可以比如工资支付6000,4000做为费用实报实销,同时费用 我们公司也可以合理的做为费用成本吗,谢谢
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
公司(增值税一般纳税人)2019年6月购置了运输汽车5辆:每辆车购买价为100,000元(含税,取得13%增值税专用发票,公司当月用银行存款为每辆车按购买价缴纳10%的车辆购置税,建立固定资产卡片;公司当月用银行存款为每辆车购买了2019年6月1日至2020年5月31日的车辆保险2000元/辆(含税,取得6%增值税专用发票);从本月起摊销车辆保险费。2019年6月,该公司实现运输收入1,000,000元(不含税,增值税率9%),本月自有车辆,发生燃油费200,000元(含税,取得13%增值税专用发票),款项未支付;发生公路通行费120,000元(含税,取得3%增值税专用发票)。本月现金支付食堂福利费用10,000元(含税,取得9%增值税专用发票。根据这部分会计实务,计算该公司2019年6月应交增值税(1)销项税额:(2)进项税额:(3)进项税额转出:(4)应交增值税:题目是全部的
老师,一个运输公司,有的客户一个季度结一次费用,那每次结算的金额与公司业务报的都会有差额,会往下抹掉一部分。还有的客户一年才给结算一次,金额不到结算时无法确定准确的数。成本分自己司机报销的费用和外雇车辆费用,司机的费用基本上都是当月发生当月报销,个别的是跨月的,跨月的一般也就算到报销当月的成本了,外雇车辆费用一般都是即时结算,不存在拖欠,但报销时间很少有在当月的,这种情况当月收入和成本如何能准确计算呢?
房地产企业工抵房业务,抵给施工单位A60万,A卖个客户B40万,房地产企业给B开销售发票40万,这个业务有什么风险吗;房地产企业能省税款吗?
老师,事务所查出来没按节点确认收入,按的发票确认的收入,怎么跟他们解释呢
老师,是所有的合同都要交印花税,还是只有税费种认定信息里边征收品目里边有的才缴纳
老师,我公司2025年不想继续申报高企了 系统自带的加计扣除可以不要吗? 不然后面又要不补缴税款
我算的是2.5,正确答案是2吗?
老师,请问某职工因违规操作,给公司造成不好的影响,因此公司对该职工罚款2万元,从他的备用金内扣除,请问分录怎么做?
公司转租房子需要缴纳印花税吗?
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
去年计提的费用,一直没有取得发票,汇算清缴需要补交所得税,账上需要红冲去年计提的费用吗
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我是问管理费用和财务费用在当月发生的,怎么处理?要摊到毎辆车子里去吗?
你好,如果做的细,肯定是摊进去的哈
我觉得我没摊进去,我这个报表是不准确的。你说,我说的对吗?
你好,一般是按月摊销的。你现在是按月核算的不
我是按月核算的,不知道怎么摊销?教下
你好,其实实务中更多的是固定资产一辆车的净值占所有车辆的总净值比例来分摊
我问的是当月管理费用和财务费用要摊入每辆车吗?
你好 这个也属于费用 跟发生的成本一样 都摊进去
好,明白了,谢谢老师!
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