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老师,好。平常银行扣的贷款利息,没及时开发票,发票像扣款时,我应该怎么做分录?发票是一季度一开,像第一季度,应该是3月份开的,说不定都到四五月份才开出来,像这,我应该怎么做分录?像这我能用一个过渡科目,每月扣利息时:借:应付利息—利息支出,贷:银行存款。收到发票时:借:财务费用,贷:应付利息—利息支出

2024-04-23 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-23 09:52

你好,没有及时开发票,已经扣款了。借,财务费用利息,贷,银行存款。然后后期收到了发票,借,应付利息,借,财务费用,借,财务费用,贷,应付利息。

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快账用户2046 追问 2024-04-23 09:58

后期收到发票,为什么要做两个分录呢

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齐红老师 解答 2024-04-23 09:59

那你得红冲之前的,然后再做发票的不是吗。

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快账用户2046 追问 2024-04-23 10:01

老师,你写的第一个分录是贷银行存款,第二个分录是借应付利息,所以没看明白

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齐红老师 解答 2024-04-23 10:03

这个是没有发票的支付了

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你好,没有及时开发票,已经扣款了。借,财务费用利息,贷,银行存款。然后后期收到了发票,借,应付利息,借,财务费用,借,财务费用,贷,应付利息。
2024-04-23
你好; 你先暂估入账; 借财务费用-手续费 贷银行存款;如果是收到专票 调整; 借进项税借财务费用-手续费;金额负数 
2024-04-23
借财务费用负数 借财务费用就成了
2024-04-23
您好 请问利息发票金额跟分录金额一致吗
2022-03-11
前面的账务处理是完全没有问题的,银行的利息一般都是统一在一年的时候开发票,你这个收到发票直接作为原来财务费用的附件处理就可以了。
2023-01-12
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