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老师您好,我们是旅游服务公司,景区带我们收门票钱,然后每月固定20号返给我们,需在这个门票的基础上加收5%的利息费,我这样应该怎么记账,例:我们这次团票是10000元,景区带我们收了,次月20号返给我们10500元,那个多出来的500元,应该怎么记账

2024-04-22 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-22 14:46

1.当景区代收门票款时,由于款项尚未实际到账,应将其作为应收账款进行记录。同时,因为景区是代收的,所以这部分款项暂时不计入公司的收入。假设门票款为10000元,记账分录如下: 借:应收账款 - 景区代收门票款 10000元 贷:预收账款/客户欠款 10000元 1.次月20号,当景区将门票款及额外利息费用返还时,应先将应收账款冲销,再将实际收到的款项(包括门票款和利息)计入相应科目。假设收到的款项为10500元,其中500元为利息费用,记账分录如下: 借:银行存款 10500元 贷:应收账款 - 景区代收门票款 10000元 贷:财务费用 - 利息收入 500元

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快账用户9363 追问 2024-04-22 14:54

1、那我们这个利息收入用不用开票啊,我们没有对应的经营范围啊, 2、景区代我们收了钱以后,我们就要给客户开票了,开了票我们这边肯定的先确认收入了,您看我这样记可以吗 借:应收账款-景区代收门票款10000 贷:主营业务收入-团款 9433.96 应交税费-应交增值税 566.04 收到门票团款时 借:银行存款 10500 贷:应收账款-景区代收门票款10000 财务费用-利息收入500

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齐红老师 解答 2024-04-22 14:58

同学你好 可以不开发票 没法开的,这个没有资质开不了

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齐红老师 解答 2024-04-22 14:59

同学你好 2.这个可以的哦

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快账用户9363 追问 2024-04-22 14:59

是的,我们这样直接记财务费用可以吗? 协议上边写的就是加收5%的利息

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齐红老师 解答 2024-04-22 15:04

同学你好 这个我考虑了一下最好是计入营业外收入

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快账用户9363 追问 2024-04-22 15:24

老师,您好,这个不是一笔,之后还会有,要是都记营业外也不太合适吧

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齐红老师 解答 2024-04-22 15:31

那你这个直接一块计入主营业务收入也可以 做营业外也可以 因为财务费用利息收入这种的科目是银行给的利息才做这个科目

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