1.当景区代收门票款时,由于款项尚未实际到账,应将其作为应收账款进行记录。同时,因为景区是代收的,所以这部分款项暂时不计入公司的收入。假设门票款为10000元,记账分录如下: 借:应收账款 - 景区代收门票款 10000元 贷:预收账款/客户欠款 10000元 1.次月20号,当景区将门票款及额外利息费用返还时,应先将应收账款冲销,再将实际收到的款项(包括门票款和利息)计入相应科目。假设收到的款项为10500元,其中500元为利息费用,记账分录如下: 借:银行存款 10500元 贷:应收账款 - 景区代收门票款 10000元 贷:财务费用 - 利息收入 500元
老师,我们公司社保户空户放了好几个月,现在账期不对,还在24年的6月,要是现在要注销掉的话,这个需要处理吗
只考初级证0基础要多久?
老师济南试用期不交个税,可以办社保吗?
老师年度缴费工资应该怎么申报?
公司像个人租用货车,连车带人每个月12000元,公对私支付。没有发票,这笔费用怎么处理?
老师,12月份借应收大庆油田20万贷主营业收入贷应交税费,借银行存款20万贷应收大庆昆仑,老师。现在是2月份了已经结完账了,我才知道大庆油田跟大庆昆仑是一家,我现在怎么做分录把余额调平
老师,要查询一个公司有没有进行税务登记在哪里查
什么是借据副本,员工出差借钱还有副本吗?
老师,请问降低成本费用的方法有哪些?
固定资产清理出售,增值税已交,所得税这边不做收入可以的吗
1、那我们这个利息收入用不用开票啊,我们没有对应的经营范围啊, 2、景区代我们收了钱以后,我们就要给客户开票了,开了票我们这边肯定的先确认收入了,您看我这样记可以吗 借:应收账款-景区代收门票款10000 贷:主营业务收入-团款 9433.96 应交税费-应交增值税 566.04 收到门票团款时 借:银行存款 10500 贷:应收账款-景区代收门票款10000 财务费用-利息收入500
同学你好 可以不开发票 没法开的,这个没有资质开不了
同学你好 2.这个可以的哦
是的,我们这样直接记财务费用可以吗? 协议上边写的就是加收5%的利息
同学你好 这个我考虑了一下最好是计入营业外收入
老师,您好,这个不是一笔,之后还会有,要是都记营业外也不太合适吧
那你这个直接一块计入主营业务收入也可以 做营业外也可以 因为财务费用利息收入这种的科目是银行给的利息才做这个科目