你好 年初和期末都是114000
老师,刚接回来一个公司,他们的资产负债表其他应收款、其他应付款是负数表示,我的财务软件没有负数表示的(其他应收款是负数会自动归到其他应付款)。那这样的话我的2021年起初资产总额,跟2020年的期末总额不一致,咋办?
老师,我现在想做1到9月的资产负债表。期初数是平的,但是我发现只有银行存款期末数减少了,固定资产、负债期末数,所有者权益期末数和期初数都保持一样没变化,这样期末数就不是平的了。 请问这种情况,我应该怎么做才能把期末数调平呢?是把流动资产减少的那部分,也相应的减少未分配利润吗?
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
老师,22年资产负债表其它应付款期末余额为负数137万,如果调到其它应收款里,资产增加,还必须更改第四季度所得税中填报的资产数吗?第四季度财务报表也得更改吗?如果不想改动,可以吗?这个负数在23年3月财务报表已经变为正数了
老师,我单位前任会计已离职,她当时把22年第四季度季报把应付账款和预付账款期末数报错多了26000多,导致23年的年初数也多了,但是23年的第一季度季报期末数没问题,现在做汇算清缴请问我需要去更正22年第四季度的期末数据吗?如果不更正会有什么风险?
老师,使用小企业会计测准,合作社和平时小规模公司的账务处理是一样的是吗?会计科目上没有区别是吧?
老师,合作社的账务处理跟平时公司账务处理一样吗?会计科目也上有什么区别吗?
代理港杂费是0税率还是免税
小规模报所得税季报,这个“”减免所得税额本年累计金额“”这个数是在哪看对不对的,系统带过来的
老师您好,我公司收到费用的红冲发票,被红冲发票是24年度,25年重新开具,金额一致。账务怎么处理?
老师你好,电子税务局加办税人员,是不是的法人和财务负责人登录才有权限加人啊
以41794.72为基数,按全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率加收50%,计算逾期利息,怎么计算,2023.3.1至2024.8.8日
出口退税退的是哪一部分的税金
老师,银行找我们为了完成任务让我们贷款,然后利息又以各人名义转公户上,这个需要缴纳增值税吗?
老师好!我刚接了一个独资企业的代账,收到开据的电子版发票及冲红发票,我目前需要报季税,要怎么着手完成报税???我需要根据发票做分录生产资产负债及利润表,然后根据资产负债表及利润表报季税么?麻烦老师收到后指引下,我不知道怎么下手
如果报表报表数一直没变动,即便是过度到24年也是这个数吗?
我用的是软件,从22年过度到23年有数据,到了24年第一季度,期末余额确成了零!
对的 没业务他的余额始终是这个
你看下报表平吗 其他的对吗
其他数据结转到24年,我做第一季度报表,期末余额都变成零了!
那就是没结转下来吧
那我手动填写吧,意思期初余额和期末余额都是一个数据,对吧?
你好对的 是这么做的