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想问一下,就是现在那个全电票。金额都比较大。有可能抵扣1-2张就交不上税了(1张又太少,2张又太多,也有可能1张都太多)。该怎么沟通计算让客户开票回来的呀,,比方说2万收入,要开1万回来,就2%税负率。但是1万可能会多开几百回来?又或者少开几百,由于收入小,金额多开一点点税负率都浮动比较大呀……可能多一点点就变1.5%税负了(都是据实开具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多会没钱,想每个月交点,平衡支出)想知道怎么沟通和计算能把握这个问题,懂的来,不要敷衍谢谢

2024-04-19 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-19 12:30

你好 你可以做一些无票销售去控制这个税负率 如果这个月开多了 更具税负率去提高收入 还有一个就是让客户分开开好几张发票 比如10万的发票 开5张2万的

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快账用户5098 追问 2024-04-19 12:52

老师,想过说分5张2万的,但是没办法刚好,比方说2万就是2万,1.2万就是1.2万……可能是2万零100 之类的……没其他办法沟通了吗,就是发票上。(除了未开票收入这个)

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齐红老师 解答 2024-04-19 12:54

嗯  要刚刚好的话 是有点难,你还要预测下个月的销售额去和供应商沟通   预测的销售额和实际的销售额也有可能相差很大。只能是发票往小了开的基础上 再调整一下收入  2个结合起来用  

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快账用户5098 追问 2024-04-19 14:29

老师,比方说开回来1万,交500税。客户肯定做不到开刚好。那么我怎么和他沟通这个500税金呢,因为本月就要告诉他开多少回来,下个月交多少。。那我怎么沟通好呢,说你开超就少交,多就500?还是多就可能多少多少

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齐红老师 解答 2024-04-19 14:33

你好  可以全部让他都开过来  你可以根据税负率去抵扣掉其中的一部分  另一部分 以后再抵扣 比如 对方一共要开10万  你就让他开5张2万的   这个月先抵扣掉一张2万的  另外的4张2万 放到下个月去抵扣   如果2万还是太高你无法恰好控制 就让他开10张1万的也行   这个月先抵扣掉一张1万  剩下的9张1万放到以后去抵扣    

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你好 你可以做一些无票销售去控制这个税负率 如果这个月开多了 更具税负率去提高收入 还有一个就是让客户分开开好几张发票 比如10万的发票 开5张2万的
2024-04-19
1.设置明细科目:在“应收账款”科目下,按客户设置明细科目。这样虽然会增加科目的数量,但能够清晰地反映每个客户的欠款情况,便于后续跟踪和催收。 2.使用客户编码:为了简化科目设置,可以给每个客户分配一个唯一的编码,然后在“应收账款”科目下使用这些编码作为明细科目。这样既可以减少科目名称的长度,又能够保持客户信息的唯一性和准确性。 3.定期清理旧账:对于已经收回的款项,应及时在会计记录中进行冲销,以保持账目的准确性。同时,对于长期无法收回的坏账,也应按照会计准则的规定进行处理。
2024-04-19
您好 1、不含税100万收入,13%发票,13万税金,按2%增值税税负率就是交2万 对的 2、不含税100万收入,只交了1.8万,报不开票收入 报了不开票收入,交了税,本来就是增加收入啊 3、假设100万收入,交了2.3万元,想平衡到2% 要尽量取得进项发票或者减少收入金额 平时尽量取得专票入账 控制收入金额调整销项税额 税负率是看一年 不是集中在某个月
2024-05-06
同学 您好 这个属于办公室关系层面了?
2020-10-28
同学你好 你的问题是什么?不完整吧
2021-05-28
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