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3月13日给定金3000元,4月1日给尾款5100元,多付款了1000元,(尾款共收了6100元)说下次下单抵扣1000元。这个分录怎么弄? 定金 借:银行存款 3000 贷:主营业务收入 3000 尾款: 借:银行存款 5100 贷:主营业务收入 5100 1000元这边怎么写分录

2024-04-19 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-19 10:02

您好,不对,定金不能是收入 定金 借:银行存款 3000 贷:预收账款 3000 尾款: 借:银行存款6100 预收账款 3000 贷:主营业务收入 8100 预收账款 1000

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快账用户6166 追问 2024-04-19 11:15

【定金】 借:银行存款 3000 贷:预收账款 3000 【尾款】 借:银行存款 6100 预收账款 3000 贷:主营业务收入 8100 预收账款 1000

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齐红老师 解答 2024-04-19 11:18

您好,对对,您的分录写得太清晰了

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快账用户6166 追问 2024-04-19 11:23

谢谢老师 有微信?

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齐红老师 解答 2024-04-19 11:25

朋友您好,这里能最快找到我,同时其他都不看,因为这里回复不好要补差评扣工资的

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快账用户6166 追问 2024-04-19 11:28

那怎么指定老师?您

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快账用户6166 追问 2024-04-19 11:29

好像每次老师都不一样,回复信息也不一致。

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齐红老师 解答 2024-04-19 11:32

朋友您好,@小天老师,然后写上问题就可以了,其他老师一般不接

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快账用户6166 追问 2024-04-19 11:44

在这个留言板上面,先@小天老师?

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齐红老师 解答 2024-04-19 11:46

朋友您好,是的是的,感谢您的信任,

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您好,不对,定金不能是收入 定金 借:银行存款 3000 贷:预收账款 3000 尾款: 借:银行存款6100 预收账款 3000 贷:主营业务收入 8100 预收账款 1000
2024-04-19
借:银行存款 3000   贷:预收账款 3000 借:银行存款 5100   贷:预收账款 5000   贷:主营业务收入 100 借:预收账款 1000   贷:其他应付款 1000 借:其他应付款 1000   贷:预收账款 1000
2024-04-19
您好 用了预收账款科目 要一预到底 一直用预收账款科目的
2022-07-02
同学你好 这样做就可以的
2020-09-23
这个库存商品多做吗,?你这个不是少结转80吗
2020-08-21
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