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员工宿舍房租分录我是这么做的:收到发票支付时,借贷摊费用房租,贷银行存款,每月摊销时:管理费用福利费,贷应付福利费,借应付福利费,贷待摊费用房租,这样可以吗

2025-03-10 19:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-10 19:22

同学你好,这样可以的。

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相关问题讨论
计入待摊费用就可以了
2021-03-11
你好, 同学。可以的,你的分录没有问题。 <解决请评分五分,学习是我们共同前进的动力~>
2021-03-11
你好,没错的,是这么做账的
2024-12-25
借预付账款,贷银行存款待摊费用已经取消了,然后按月分摊。 借管理费用、福利费等 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷预付账款。
2025-03-10
你好;  不用做研发费用的; 直接做 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 ;    借  应付职工薪酬-福利费 ;贷 预付账款或者  其他应付款 
2022-01-05
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