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老师,开进的运费发票未付款误错为现金付款,借:营业费用 贷:现金 ;目前已银行账户付款,调整的分录怎么做?正确应该是,借营业费用 贷:其他应付款,付款时在其他应付款 银行存款

2024-04-18 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-18 18:53

您好,原分录冲回,再做正确分录,这是最简单的方法,没有之一 借:营业费用(负) 贷:现金(负) 借营业费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款

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您好,原分录冲回,再做正确分录,这是最简单的方法,没有之一 借:营业费用(负) 贷:现金(负) 借营业费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2024-04-18
同学,你好 借:现金 贷:其他应付款
2023-09-21
您好,对的,最后其他应收款冲销量
2023-04-13
同学你好 之前的处理中,付款时不应该再次计入销售费用,而应该冲减其他应付款。 调整分录如下: 借:其他应付款 贷:销售费用 这样就把之前多计的销售费用冲回,同时也将其他应付款的余额调整正确。 例如,之前的运费是 1000 元,错误地在付款时又计入了 1000 元销售费用。调整时: 借:其他应付款 1000 贷:销售费用 1000
2024-07-08
你好 借  以前年度损益 调整 负数  8 贷应付账款  8负数   这样做 
2021-12-06
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