您好,这个的话,1是可以填进去一些,然后再调增的这个的
老师,您好,我们公司是小规模纳税企业,我在做年度企业所得税申报表的时候,一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息,属于小型微利企业,依据政策可免于填报:《一般企业收入明细表》(A101010)《金融企业收入明细表》(A101020)《一般企业成本支出明细表》(A102010)《金融企业支出明细表》(A102020)《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)《期间费用明细表》(A104000)"这样,那我们也是属于小型微利企业的,这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了?但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的,而且这两个都超出了税前抵扣标准的,就真的不用作税前调整了吗?
请教老师一个问题,园区为了完成任务,去年给我们公司申请了一个科技型小微企业,已经通过了,然后今年填报企业所得税汇算清缴,表上默认勾选了研发费用加计扣除的两张表,但实际公司没有研发费用产生,所以老师这两张表现在该怎么填呀?或者我是不是可以把那个研发费用里面填一点数据进去,然后把它纳税调增出来
老师,公司为了申请高新,之前让前任会计做了一些研发费用,但也没在科技局做研发立项,仅仅只是账上做上去了,而且那些数感觉就是假的做上去的,这样能加计扣除吗?但我看他之前汇算清缴都是没有选研发费用那张表没做加计扣除的,那我现在接过来也是接着给他编些研发费用进去吗?我看他们计提工资 和交社保的都做了一些,如果不加计扣除账上又有研发费用会不会到时税局来找有什么问题啊?他们实质上没啥研发投入,就泡药酒卖药酒的企业,要说研发人员也只有老板一个人研发怎么泡药酒,但老板没买社保其他有买社保的员工计提了社保的研发费,而且计提工资的研发费都不是某一个人或某两个人的合计数来做研发费的,都是对不上的感觉就随便写个数上去的
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?
请问工会经费怎么申报
老师您好,如果账务处理不处理公司银行资料,会造成什么后果?
老师您好,我们单位3月份工资没有发放,打算四月末发放3月工资,我现在申报个人所得税,按计提工资可以申报吗?听说必须得实发才可以申报,不是实发就得零申报是这样吗?
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?
老师我们是小公司,以前申报一直都没有工会经费,怎么这次这么多
使用权资产 利率怎么来 租厂房 3年 会计准则
印花税问题,最近看到有人说取得的进项票也需要申请印花税,这个我就不明白了,不是公司开具销售发票才需要申报印花税吗?
公户付款购买材料20000元,但是对方开不了票,这种情况入职需要什么凭证
请问公司车辆保险需要缴印花税吗?
我只填一些工资进去没问题吧?
这个是没关系的,你好
好的,信谢谢老师
不客气的祝您开心