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请教老师一个问题,园区为了完成任务,去年给我们公司申请了一个科技型小微企业,已经通过了,然后今年填报企业所得税汇算清缴,表上默认勾选了研发费用加计扣除的两张表,但实际公司没有研发费用产生,所以老师这两张表现在该怎么填呀?或者我是不是可以把那个研发费用里面填一点数据进去,然后把它纳税调增出来

2024-04-18 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-18 16:17

您好,这个的话,1是可以填进去一些,然后再调增的这个的

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快账用户8755 追问 2024-04-18 16:19

我只填一些工资进去没问题吧?

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齐红老师 解答 2024-04-18 16:20

这个是没关系的,你好

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快账用户8755 追问 2024-04-18 16:22

好的,信谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-18 16:25

不客气的祝您开心

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您好,这个的话,1是可以填进去一些,然后再调增的这个的
2024-04-18
如果没有立项的话,不可以加计扣除 你们有研发部门吗?如果税务局问起来,你们得有一个研发部门才行。如果没有的话,那就是虚增
2024-11-18
你好,你填写的哪张表发截图过来看看,最终的利润总额没有错是吧?
2022-05-13
同学你好 对的 这个不用做了
2022-03-25
账上是没问题,但逻辑与合理性上,很难解释,税局若异地调查,也容易发现业务是否真实。
2022-04-29
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