关键是收到对方的货没?
老师,我刚接手的公司有很多预付账款,细问才知道,当时付了款,对方没有给开票,所以就挂了预付账款。可是现在都过去好几年了,对方也不可能再给开票了。这种情况我应该如何把账调平?
请问预付款期初一直挂着58.68,对方说没有发票,我这边应该怎么把账平了
老师,账面上有个公司长期挂在预付账款里面有好几年了,我想给他冲掉,应该怎么冲呢
老师,预付给对方的货款,虽然钱不多,但是对方给不了发票了,好几年了,我现在想把这个项目冲平了,怎么做账。还有个其他应收款也是,给他付了钱好几年了,也是开不了发票,怎么冲平
老师,预付账款,现在收到发票我怎么做把预付冲平
老师,母公司长投与子公司所有者权益抵消,不应该只是抵消子公司的实收资本(股本),或者资本公积(有溢价部分),应为当初母公司投资的时候子公司写的分录是借银行存款贷实收资本,现在母公司长投要抵消了,为啥还要把子公司除了实收资本资本公积其他所有者权益都抵消呢,我知道要抵消实收资本,不懂为啥还要抵消其他所有者权益呢,麻烦老师解答下
我公司想要安装这种云账房软件,能介绍一下吗?
你好,同一个老板有三家公司,三家公司有时候会来回开票走往来之类的,用同一个帐套几内账好些?还是三家公司三个帐套好些呢
老师你好就是23年没发生业务,报24年年报的时候有个上年年末余额,这个是23年的期初余额吗
老师在吗?去年12月底折旧费多提了,财务软件没有以前年度损益调整,怎么现在怎么调账?折旧费进的成本,贷方累计折旧
老师您好!预收账款、预付账款,单独设置科目好一点,还是归集到应收账款、应付账款 科目好一点
是投资者扣除费用吗?如果是的话,这个不单独做账处理的
企业所得税年报资产总额是资产负债表中的期末资产总计吗?
装修是按房屋租赁期限摊销,还是按什么年限摊销
请问,房开企业,进入监控户的资金,满足什么条件可以转到一般户支付工程款,工资,费用等?谢谢
收到了,就是没有票
那么收到货的分录你怎么做的呢?