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3月暑期已经抵扣了已经抵扣了十万的进项,现在销售折让红冲了发票,那这个月怎么做账呢

2024-04-17 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 11:42

你好,你开了红字发票,做同样的凭证,但是金额写负数就可以了。

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快账用户2905 追问 2024-04-17 11:48

但是上个月已经抵扣了这个不影响吗?这个月负数进项就行是吗?

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齐红老师 解答 2024-04-17 11:50

你好,这个没关系的。 你做负数,然后在申报表上进项税额转出。

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快账用户2905 追问 2024-04-17 11:55

是下个月申报的时候,做转出吗?

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齐红老师 解答 2024-04-17 11:55

你好,是的,是下个月申报的时候转出。

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相关问题讨论
你好,你开了红字发票,做同样的凭证,但是金额写负数就可以了。
2024-04-17
你好!你说销售折扣冲减的90万进项,是对方给你开了红字发票吗?
2024-05-08
您好,这个的话,红冲这部分,你按照折让后的金额申报,这样就行
2024-09-11
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2024-05-08
您好,把前面的做负数分录就可以
2024-11-01
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