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老师,之前的代理记账公司应收应付都是乱填写的,也查询不到记录,请问我这边接手应该从零开始新做报表,还是在之前的数据基础上继续做啊?

2024-04-17 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-17 10:27

同学,你好 从零开始新做报表

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快账用户5471 追问 2024-04-17 10:53

如果从零开始新做报表,只有银行存款余额和实收资本,导致期初试算不平衡,怎么解决啊

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齐红老师 解答 2024-04-17 11:00

同学,你好 没有应收应付吗?

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快账用户5471 追问 2024-04-17 11:00

之前记账公司的应收应付都是乱填的

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齐红老师 解答 2024-04-17 11:03

同学,你好 就是你重新整理一下,有应收应付吗?

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快账用户5471 追问 2024-04-17 11:05

以前的应收应付是没有的,24年接手开始有应收应付的

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齐红老师 解答 2024-04-17 11:05

同学,你好 只有银行存款余额和实收资本,导致期初试算不平衡 那你差额计入本年利润

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同学,你好 从零开始新做报表
2024-04-17
您好!请问您这边只是需要做内账吗?如果是的话,直接按你现在接手的当月开始做账就可以了。如果需要期初数据,可以从外账那边按上个月末的数据为初始数据进行账务处理即可。外账跟老板个人的账有冲突的话,自己在当月的账务中做一笔更正处理的分录做平就可以的。
2020-12-14
你录入贷方负数就可以的。
2023-02-04
 你好;   你是内账还是外账的; 意思 外账里面报表都是0 报的吗   
2022-09-22
您好,那些的话,其实社保要做进去,然后之前账务也需要补的
2023-05-30
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