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老师,请问上个月有留抵税额,这个月抵扣的话,分录怎么做?需要在账上体现留抵的数额吗?

2024-04-17 09:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 09:09

你好这个不需要,只要在表上理解就可以了。

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快账用户5926 追问 2024-04-17 09:11

老师,您的意思是我凭证里面不用体现是吗?申报的时候表里面直接扣掉就行了是吗?

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齐红老师 解答 2024-04-17 09:12

你好是的。就是这个意思。

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快账用户5926 追问 2024-04-17 09:12

那我这个月,未交增值税贷方直接做抵扣完留抵数字之后的税额,对吗?

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齐红老师 解答 2024-04-17 09:15

你好,是的,按实际应交的部分做。

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快账用户5926 追问 2024-04-17 09:17

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-17 09:21

你好,不用客气的了。

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你好这个不需要,只要在表上理解就可以了。
2024-04-17
你好,学员,关于期末有留底税额的,不用做分录的,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税
2023-04-09
你好!不用单独写分录,在报表上有就行了
2023-10-12
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-07-04
你好这个不需要单独做分录,在申报表上留底就可以了。
2024-04-09
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