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我们公司上个月有5万的留抵税额,现在这个月销项税额是3万,抵扣完销项税额还剩两万留抵税额,那么如何账处理,怎么分录

2023-04-10 18:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 18:17

你好,这个月的结转分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额)3万, 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3万

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快账用户8339 追问 2023-04-10 19:08

那留抵税额2万呢,还需做账吗?

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齐红老师 解答 2023-04-10 19:09

你好,留抵税额2万,在应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借方余额体现,不需要特地做分录啊 

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快账用户8339 追问 2023-04-10 19:10

上个月留抵税额5万,当时是不是结入借方应交税费—应交增值税(转出未交增值税5万,这个月就做一笔分录借:应交税费—应交增值税(销项税额)3万, 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3万

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齐红老师 解答 2023-04-10 19:12

你好,上个月留抵税额5万,当上个月的结转分录是: 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5万 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户8339 追问 2023-04-10 19:45

那什么时候用这个留抵税额的科目呢?

那什么时候用这个留抵税额的科目呢?
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齐红老师 解答 2023-04-10 19:47

你好,没有这样的明细科目 

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快账用户8339 追问 2023-04-10 20:56

我也不确定有没有,之前财务做的,但是在网上查了也有这个科目,所以不知道她做的对不对

我也不确定有没有,之前财务做的,但是在网上查了也有这个科目,所以不知道她做的对不对
我也不确定有没有,之前财务做的,但是在网上查了也有这个科目,所以不知道她做的对不对
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齐红老师 解答 2023-04-10 20:57

你好,上个月有5万的留抵税额,现在这个月销项税额是3万 上个月留抵税额5万,当上个月的结转分录是: 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5万 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这个月的结转分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额)3万, 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3万 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户8339 追问 2023-04-10 22:34

我知道啊,但是之前财务不是你说的那样做的,那是代表她做错了吗?

我知道啊,但是之前财务不是你说的那样做的,那是代表她做错了吗?
我知道啊,但是之前财务不是你说的那样做的,那是代表她做错了吗?
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齐红老师 解答 2023-04-11 07:51

你好,之前财务不是那样做,那说明有错误的 

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你好,这个月的结转分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额)3万, 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3万
2023-04-10
是的,剩余的5万就作为下一次留抵税额退税的存量留抵税额基准数
2022-05-27
同学,您好! 税负=缴纳的增值税/当月的销售收入,您刚刚给的条件没法求税负
2022-07-04
你好,可以将留抵结转到未交增值税
2022-05-29
好,您就是全额勾选,然后抵扣不了的留抵以后还可以抵扣。
2024-02-19
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