借库存商品 贷利润分配未分配利润
请问老师,暂估入库的商品与发票相差一分钱,这批商品之前也先发出商品并结转成本了。当时4月借:发出商品700.89,贷:库存商品700.89。5月确认收入结转成本,借:销售成本700.89,贷:发出商品700.89。现在暂估的发票到了,金额是709.88,发票比之前暂估的少了一分钱,结转成本就多结转一分钱。收到发票先冲销之前暂估的,借:库存商品-709.89,贷:预付账款-709.89。按正确发票入库,借:库存商品709.88,应交税金91.12。贷:预付792。发出商品结转成本那一分钱怎么调整?
老师,您好,去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本,那今年调账是做借:应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷:库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整,去年暂估多结转了成本,那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方
2023年6月取得2022年暂估入账的发票,我在2022年所得税汇算清缴时成本已经做了纳税调增,那我还要红冲暂估入账的应付和销售结转到成本吗?这时发票再正常入账,感觉会多记成本
老师请问:以前年度暂估入库的商品销售发票已开,结转成本多结转6万,汇算清缴也调增了,多结转的6万成本会计分录要怎么做
老师,之前会计在去年12月份暂估了批库存商品入账,并且在当月销售结转了成本,今年四月份收到了发票,发票金额小于暂估的金额,这个月做成本核算的时候是不是要将多结转的成本调整出来
你好老师,发票项目名称上是搬运设备它属于租赁还是服务?像这种票规格型号、单位、数量和单价都没有,可以吗?
我想问一下,员工如果工资1万,只扣除社保(正常扣除)公积金(最低扣除),按道理应该需要缴纳个税,也没有做专项附加扣除,为什么有些员工需要缴纳个税,有些员工不需要缴纳个税,个税系统出现这种是什么情况
请问,5月份退税勾选后,增值税附表25栏无数据,需要手动填入么?影响5月申报增值税报表么?用不用等到系统生成数据后再申报5月增值税报表?
2024年工会经费每月按0申报,2024年搞汇算清缴的时候可以调增工会经费吗?如果调增了工会经费有什么影响
老师,你好,我们公司从村里租来一块土地装了光伏,地面转租出去给其他公司种农作物了,转租我们公司需要交什么税费?
甲公司投资乙公司,直接备注投资款就算完成实缴了吗?甲公司比乙公司认缴资本少没事吧?
请问在汇算清缴时发现24年三季度公司收入比增值税收入少报了50000元,怎么处理?
老师,建筑安装服务是9和点的税率吗
当月开进来的运输发票必须当月做账吗,普票
老师 ,我这边有5笔无发票费用共计3580元,汇算清缴应填写在30行,但是里面有账载金额,税收金额,调增金额,调减金额,麻烦你帮我看一下,怎么填
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小企业会计准则,是直接未分配利润不用以前年度损益调整是吧,
对的是的,是这么做的。