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老师,公司收到车险赔付款,借:银行存款 贷:其他应付款_修理厂(价税合计金额);支付修理费时,开进的是专票,借:其他应付款 _修理厂 (不含税金额)借:应交税费_进项 贷:库存现金;这样其他应付款不平,差额是进行税额,如何调整?收到理赔款是去年10月

2024-04-14 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-14 08:38

你好,同学 差额是不是贷方,做一笔调整 借其他应付款修理厂 贷营业外收入

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快账用户7842 追问 2024-04-14 08:40

对,差额在贷方,

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齐红老师 解答 2024-04-14 08:41

做一笔调整,因为进项税的原因 借其他应付款修理厂 贷营业外收入

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快账用户7842 追问 2024-04-14 08:56

老师,调整的摘要记录怎么写?

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齐红老师 解答 2024-04-14 08:57

调整收到车险赔付款其他应付款余额

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快账用户7842 追问 2024-04-14 08:58

营业外收入_其他对吗

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齐红老师 解答 2024-04-14 08:58

是的,营业外收入其他里面

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相关问题讨论
你好,同学 差额是不是贷方,做一笔调整 借其他应付款修理厂 贷营业外收入
2024-04-14
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2024-08-20
1.是确认无票收入 2.其他应付款支付,可以付给业务员 3.如果你们是差额征税就是5% 4.是正确的
2021-12-21
你好,收到发票也不用做了,正因为不是你单位承担的,你就不用体现了
2024-01-12
同学你好 转到营业外收入就行了
2021-12-20
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