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你好,请问我们付给对方10万,对方发票还没开过来。我如果先暂估成本,分录应该怎么写

2024-04-13 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-13 17:54

您好,可以 借:原材料或主营业务成本 贷:应付账款 发票来了把上面这个分录红冲了,然后再按发票来做分录就可以了

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您好,可以 借:原材料或主营业务成本 贷:应付账款 发票来了把上面这个分录红冲了,然后再按发票来做分录就可以了
2024-04-13
你好!借预付账款 贷银行存款
2023-10-19
你好 我们公司付给对方5万元,但是对方还没有开发票 借:预付账款,贷:银行存款 
2022-10-26
您好,标准是体现支付172用应付账款,暂估133用应付账款~暂估
2021-01-02
你好 借:应付账款 贷:银行存款 你们之前是做了这个分录,次月没有做相反的分录吧
2020-10-20
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