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你好老师我们是咨询公司,之前有暂估,这个月对方给我们开过来发票,我想暂估冲了,怎么做分录呢

2023-09-19 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-19 11:17

原来的分录不变金额用负数。

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快账用户5149 追问 2023-09-19 11:18

不对吧,原来是借管理费用 贷应付暂估

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齐红老师 解答 2023-09-19 11:22

哪里不对,你原来是记录管理费用,现在红冲也红冲管理费用啊?

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原来的分录不变金额用负数。
2023-09-19
你好,直接做这个分录的负数分录就可以了。
2022-02-13
冲回暂估分录 首先,你之前暂估入账时,假设是购买电缆用于生产经营,会计分录可能是: 借:原材料 - 电缆 200000 贷:应付账款 - 暂估 200000 这个月收到发票后,先冲回暂估: 借:原材料 - 电缆 - 200000(红字) 贷:应付账款 - 暂估 - 200000(红字) 按照发票金额入账 然后按照发票金额 210000 元入账: 借:原材料 - 电缆 210000 应交税费 - 应交增值税(进项税额)[根据发票上的税额填写] 贷:应付账款 - 供应商 210000 %2B [发票上的税额] 多出来的 10000 元就自然体现在原材料的入账成本中了
2024-12-09
可以是建筑的吗?如果是的话,借工程施工劳务费贷,应付账款借主营业务成本贷工程施工。
2022-02-25
做原来暂估负数的分录。然后按发票入账。然后按发票入账。
2021-11-17
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